老师,想问一下,他们的工资是72464 65,做计提的时候,工资计提72083.64个税计提是,381.01,但是他们公司是公司帮交个税,所以不从他们工资扣个税,那个税还要计提吗?#工业制造#
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我们公司国企改革成私企老板,老板自己拿钱还了负债,但是子公司每月计提利息。我想把19到20年计提利息偿还总公司把这个帐处理了,用这个钱还老板的欠款你看看我这个钱直接还老板的借款在税法上有没有风险?#其他行业#
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政府会计 有一个人缴纳保险,单位部分单位缴纳,个人部分自己缴纳,个人部分计提时做其他应收还是其他应付?(年初自己交财政1-6月的保险), 另外,其他人每个月从工资扣餐费,可以用于以后的食堂,这个餐费是个人其他应收还是应付?#其他行业#
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某企业根据对应账款收回风险的估计,决定对应账款和其他应收款按期余额的5%计提坏账准备。2020年1月1日,“坏账准备”的科目借方余额为3000元,2020年12月31日,“应收账款”明细科目借方余额为700000元,“其他应收款”明细科目借方余额为100000元。该企业的2020年12月31日应计提坏账准备为多少元?#初级#
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老师我想咨询下,我们公司有批车辆报废,收到报废款两万多元,当时工作忙就先把钱放到保险柜里了,后来就给忙忘了,导致过了五个月才存入银行,导致计提折旧多算了五个月,而且我想问下如果以后审计,这问题应该怎么解决呢#出纳#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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农产品加计扣除的1%是另外计提吗?#农业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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计提做账的应交税费是4,374.08元,账上挂着4374.08元税没交,但是实际缴税的金额是4982.7元,这个缴费的分录怎么做呢 4982.7-608.62=4374.08 608是补退金额为什么也要交呢#其他行业#
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有一项2012年固定资产,已经计提完折旧了,净值为0,但是这个月我接外账回来建账时候录入固定资产卡片的时候把累计折旧金额写少了,导致这个月又计提折旧了,我现在应该怎么处理比较好呢#工业制造#
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老师 我们6月购入的税控设备维护费280 报6月税时候 280是直接用算出的增值税1000元抵减的 等于说增值税还剩720 要交 所以我们月底计提增值税时候 直接 借:转出未交增值税720 贷:未交增值税720 然后 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用280 这笔分录是做在7月份 6月的增值税还是按照720是这样吗 ?#商业#
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我家18年自建的办公楼和厂房, 当时会计都记录在建工程了,没有单独分开,19年达到可使用状态,但没有结转到固定资产,我现在结转到固定资产应该怎么结转,折旧什么时候计提,怎么计提呢老师#建筑工程#
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老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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请问,第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元,但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元;我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的,但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的,请问现在要怎么办#服务业#
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