登录/注册
悠悠老师
完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
6687
哈哈老师
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
这么做没错 查看全部回复
4455
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
这样做不对 查看全部回复
4500
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
6993
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7929
Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
5184
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5256
财务费用 查看全部回复
6732
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15255
你的期初余额不平 查看全部回复
11754
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
归老师
是的 正确 查看全部回复
17559
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
9234
6120
汽车费用 查看全部回复
5139
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
营业外支出 查看全部回复
5634
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5886
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5877
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5499
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
年息13%划算 查看全部回复
5508
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
对的 查看全部回复
8199
借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6327
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5355
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19494
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5976
劳保费 查看全部回复
5472
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7308
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8100
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
这个是正常的 查看全部回复
13914
而已老师
你好 查看全部回复
6759
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
房地产公司么? 查看全部回复
12861
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
当借款处理 查看全部回复
8010
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
可以 查看全部回复
7389
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
管理费用 查看全部回复
8055
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8361
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
12024
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9279
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载