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Annina老师
不能 查看全部回复
6732
哈哈老师
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
归老师
你们是施工企业么? 查看全部回复
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
是的 查看全部回复
6921
直接进成本 查看全部回复
8541
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
潇洒老师
电子类的使用年限3年 查看全部回复
6705
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19503
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6093
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
11358
一般纳税人吗? 查看全部回复
12627
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8163
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6534
10746
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14742
5万留抵税额应该 查看全部回复
8181
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9108
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12852
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7974
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7110
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
不适用 查看全部回复
7461
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13113
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6975
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12888
可以的 查看全部回复
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
嗯 查看全部回复
7668
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7020
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6345
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13581
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6588
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7866
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