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张
你好 查看全部回复
1547
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1622
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1374
王苗苗老师
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
2003
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1614
税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
1041
李伟老师
行政支出 查看全部回复
1300
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1960
安叔老师
教育行业么 查看全部回复
1106
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1491
patience
可以直接调账的 查看全部回复
1646
可以 查看全部回复
1714
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
是什么会计制度 查看全部回复
1687
是重复发放工资了么 查看全部回复
865
Leaf
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2151
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2233
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1693
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
920
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1096
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1606
需要的, 查看全部回复
1445
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
andy老师
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2041
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1454
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1553
目前税务不管这块 查看全部回复
1749
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4995
需要 查看全部回复
1149
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
什么原因退回呢 查看全部回复
960
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1801
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1773
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
2006
对 查看全部回复
1811
一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
1051
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1871
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1398
收到***的借款 查看全部回复
1975
真实的业务合规 查看全部回复
1583
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
1552
tammy老师
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
1013
1244
只是代发工资么 查看全部回复
1641
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
同学你好,你是有什么问题呢 查看全部回复
1131
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2133
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
1666
稍等 查看全部回复
1403
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1939
1354
补提的什么时候的 查看全部回复
2102
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1282
借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
1236
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
就是做计提工资的分录 查看全部回复
1702
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2044
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1274
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
1199
当正常员工处理就可以 查看全部回复
1269
成了不动户,是账户被冻结了么 查看全部回复
1563
后期会发放么 查看全部回复
1764
可以的,可以代付的 查看全部回复
1786
报销员工生活福利支出 查看全部回复
898
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
有提示哪个员工么 查看全部回复
1986
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1922
您好 查看全部回复
1058
公司是一般纳税人么 查看全部回复
878
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2245
是的 查看全部回复
1829
公司是开具方么 查看全部回复
1661
云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1660
你们全年几个人 查看全部回复
1378
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
962
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1717
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1419
是要填收款收据 查看全部回复
714
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1424
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1433
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1752
是的,用总价 查看全部回复
1361
福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
1545
同学你好,不同的分开来哈,但是都可以入账到住宿费科目 查看全部回复
1645
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2987
需要价税分离 查看全部回复
1188
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1621
具体业务什么 查看全部回复
1565
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1611
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1155
1163
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1262
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
1026
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1648
是不是按1月多少人数*基数+2月多少人数*基数……+12月多少人数*基数=单位缴费基数,是吧 回复是的 查看全部回复
1951
1月支付2月的社保? 查看全部回复
1560
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4926
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