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Annina老师
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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李伟老师
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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哈哈老师
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
高老师
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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您好,没事,只要是公司的公户就行。 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
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补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6075
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
5733
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
进装修费 查看全部回复
7101
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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