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COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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Annina老师
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
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公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
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高老师
你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
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进周转材料 查看全部回复
3958
andy老师
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
你好 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5016
哈哈老师
记入到营业外收入里面 查看全部回复
3970
你之前怎么做的? 查看全部回复
3661
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8446
7638
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5791
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5239
借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
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实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12115
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4798
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5007
是的 查看全部回复
5068
王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
高荣老师
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
6293
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5692
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7406
印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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说一下具体业务? 查看全部回复
4937
你好,参考这个 查看全部回复
5176
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,是意外险吗? 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
原路冲回 查看全部回复
4477
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7264
你好,没有备书吗? 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
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账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16605
视同销售 查看全部回复
4725
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
李伟老师
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5553
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
这个月补做 查看全部回复
6660
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5535
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
账记错了 查看全部回复
6039
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