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Annina老师
当年的看本年利润 查看全部回复
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高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12726
账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
福利费 查看全部回复
5553
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5733
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8496
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5274
小黑
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
哈哈老师
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
归老师
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7326
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
记入到税金及附加里面 查看全部回复
4617
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5949
高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
5913
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5454
可以 查看全部回复
6741
卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4401
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
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悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
4437
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6525
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28854
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4149
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5049
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
可以不用计提 查看全部回复
您好,是手工帐? 查看全部回复
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对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4014
需要 查看全部回复
7902
包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
4005
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
记入到管理费用就行 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
9225
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
管理费用-研发费用 查看全部回复
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
研发支出 查看全部回复
8262
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6966
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
5409
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
您好,需要调整 查看全部回复
4347
您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
5103
您好,不需要 查看全部回复
4806
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5832
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5238
不用 查看全部回复
5670
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5427
金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
5571
管理费用-其他 查看全部回复
5895
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
6354
成本类科目核算 查看全部回复
4716
4635
制造费用-差旅费 查看全部回复
4725
您指的是什么意思呢 查看全部回复
5526
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9153
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5130
可以找软件客服看看 查看全部回复
5760
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
6237
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
进福利费 查看全部回复
6399
进费用 查看全部回复
7173
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
可以进福利费 查看全部回复
9765
金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
6453
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5211
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
其他货币资金-京东钱包 查看全部回复
6219
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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