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Wdy
免税,前提是属于征税范围,只不过国家给了优惠待遇,可以享受免税,免得是销项税额,对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
5219
Icy 何
一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
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因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6420
Annina老师
符合固定资产的就做固定资产 查看全部回复
5201
高老师
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
2880
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
影亦老师
税额=1000*13%=130 查看全部回复
40475
大宁老师
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
4247
是的 查看全部回复
4049
208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
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只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
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个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
3094
筱粒老师
适用经营所得个税税率 查看全部回复
3893
Karina老师
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
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目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3302
重新采集 查看全部回复
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零售额如果是0就填0 查看全部回复
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合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
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一般纳税人9% 查看全部回复
3835
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
6374
而已老师
进项小于销项就要缴纳税款 查看全部回复
3186
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
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微尘
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
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3253
venus老师
财务软件里面应交税费科目可以看 查看全部回复
2641
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
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具体是什么业务? 查看全部回复
2968
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
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如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
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正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
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实操中有这种操作 查看全部回复
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交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
4469
可以的 查看全部回复
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您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
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一般货物,软件 查看全部回复
3827
你们销售的汽车只能放存货,租赁的汽车可以挂固定资产 查看全部回复
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是股票还是股权? 查看全部回复
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你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
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最好保持一致 查看全部回复
4414
产生影响,负数金额递减正数 查看全部回复
2668
13% 查看全部回复
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计入开发成本---建筑安装工程费---消费设施安装费之中. 查看全部回复
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现代服务业 查看全部回复
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9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
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如果业务确实是个人和公司开展的业务,可以①个人名义让税局代开发票 查看全部回复
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按照现在的规定来说,如果没有新的政策颁布,那么小规模纳税人从2022年开始增值税税率将变回3% 查看全部回复
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可以启用辅助核算 查看全部回复
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2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
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这个费用是什么费用 查看全部回复
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个体户一般是工商部门颁发的证,在税务部门个体户可以是小规模,也可以是一般纳税人 小规模和一般纳税人税种差不多,一般有增值税,印花税,附加税等等,个体户小规模纳税人有时可以核定征收。小规模纳税人征收率有3%,一般纳税人根据经营业务有13%,9%,6%等 查看全部回复
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不生产,只是购销,就和商业企业一样 查看全部回复
3591
主营业务收入 查看全部回复
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借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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答案A 查看全部回复
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600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
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3年 查看全部回复
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15?1.01×.0.01 查看全部回复
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这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
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按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
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最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
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投资收益吗。 查看全部回复
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结转进项税: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税),dai:应交税费应交增值税进项税额 结转销项税: 借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 结转增值税: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费未交增值税 查看全部回复
3420
目前没有专门针对电商行业的企业的所得税优惠政策。但是你可以根据自己企业的规模等情况看是否可以享受小微企业的优惠政策 查看全部回复
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税率减按征收:个人出租住房,增值税减按1.5%,核定综合税率,税率税额栏次为星号 查看全部回复
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4454
电脑等电子设备折旧年限一般为3年,桌椅等办公家具一般为5年 查看全部回复
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橘子
收购时:借库存商品-二手车 应交税费-应交增值税(进项税) dai银行存款 销售时: 借银行存款dai dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3404
你好 查看全部回复
4366
催票 查看全部回复
4171
你的意思是客户总共还款是85000元,只是每个月付5000直到85000元还完为止吗? 查看全部回复
3760
是的,13% 查看全部回复
10389
1% 查看全部回复
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2856
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3777
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3080
清岚
不同行业不同公司的毛利率都是不一样的,一般在10%左右,您可以参考上市公司财报数据 查看全部回复
一般都是劳务 查看全部回复
3744
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
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不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5390
正常是13% 查看全部回复
3145
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
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专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3490
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
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如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
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建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
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2021年12月31日前,纳税人取得全年一次性奖金可以不并入当年综合所得单独计税。 1、不并入当年综合所得单独计税。选择单独计算年终奖个人所得税,那么需要将全年取得的一次性奖金分摊到每一个月,根据分摊到每个月的数额对应的综合所得税率表来计算个人所得税,计算公式:应纳税额=全年一次性奖金收入除以12个月×适用税率-速算扣除数。 2、并入综合所得计税。选择并入综合所得计算年终奖个人所得税,那么计算公式为:应纳税额=(全年综合所得-起征点-专项扣除-附加专项扣除等)×适用税率-速算扣除数。 查看全部回复
3183
安叔老师
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
可以给客户开具普票 查看全部回复
4099
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7687
做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
12846
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2824
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4604
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3601
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
Amy老师
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
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