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合伙企业(服务行业),22年暂估成本了457000,然后经营所得税汇算清缴截止到331日,一直拿不到票,我现在是不是要纳税调增,怎样纳税调增呢,会计分录是?然后在自然人扣缴端填那个汇算清缴的时候,是按照纳税调整后的数据报表填#服务业#
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,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
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我们公司已经卖出去的自动售货柜,后台收款平台还没变更过来,经营权所属权已经归对方所有,对方零售的商品有收款,并且金额打到了我们公司账户,我们需要再对公转给对方,且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗? 2.这种代收业务需要视同销售吗? 3.会计分录做? 4.我们需要交税吗?#商业#
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我公司销售一批货物600.005吨,单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨,在运输过程中丢失了 0.035 吨,由运输公司赔付,在运输费里面扣,原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元,最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元,销售,结转成本以及支付运费,扣除赔付款的整套会计分录怎么写?#商业#
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