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王苗苗老师
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1686
杨老师
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1556
木言
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
1055
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
patience
之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
1129
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2035
30万要有老板签字的单据,比方借款,或者付款单;这里有可能涉及洗钱或者资金挪用,有老板签字的一个资金用途比较好 查看全部回复
1774
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
安叔老师
需要查询当时这笔投资款是否以现金投入的,一般是银行转账的。如果确实收到现金,是可以这样记账的 查看全部回复
1123
是跨年了么,采用的什么会计制度 查看全部回复
1865
李伟老师
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1106
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1549
秦枫老师
如果转到实收资本 记得要补交下营业账印花税 查看全部回复
1436
andy老师
需要处理掉 查看全部回复
1825
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
隋文老师
一样的,借库存现金 dai银行存款 查看全部回复
1143
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
可以的 查看全部回复
1372
燕子老师
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1357
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1637
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
1242
这个要看老板的意思 查看全部回复
1194
可以的,经全体股东同意后,如果之前股东已经实缴了股权款,这部分就算增加投资了, 查看全部回复
1441
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1651
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1432
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
900
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
1620
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1472
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1980
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
1365
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1281
清岚
你说 查看全部回复
1212
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
941
是的,收到发票的话 查看全部回复
963
Annina老师
要收回的,计入其他应收款 查看全部回复
2074
云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
1578
稍等 查看全部回复
1345
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
833
不为负数的 查看全部回复
1960
是的 查看全部回复
1590
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
以现金形式发放工资不违规 查看全部回复
1788
看公司需要,一般会选一个供应商核算 查看全部回复
1327
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1277
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1595
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1554
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1664
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1752
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
1376
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
你好同学 购入电脑放固定资产,总额需要加入配件的吗,还是配件计入管理费用,键盘鼠标什么的,然后组装机固定资产范围是? 答:是的 买纸笔垃圾桶那些办公费用可以直接做一笔计入管理费用吧 答:金额小的,直接领用的,计入管理费用 查看全部回复
2263
可以,法人同意就可以 查看全部回复
1004
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1870
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1278
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1666
wam
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
2028
具体业务是什么 查看全部回复
1715
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1380
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1490
空调属于固定资产,需要计入固定资产科目,按期折旧的 查看全部回复
1759
1236
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1476
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2048
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1899
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
1040
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2007
必须选么 查看全部回复
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1863
意思现金账是一直有问题,一直不对,是么 查看全部回复
1780
收取利息是提供了借款服务么 查看全部回复
1840
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1367
易老师
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
2087
销售现金折扣的一方是冲减财务费用 查看全部回复
1764
你们购买的吗? 查看全部回复
1993
如果后期还退回的话,计入其他应付款-对方公司名称 查看全部回复
1065
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1126
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
金额大吗? 查看全部回复
944
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
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