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橘子
根据企业会计制度的规定,“生产成本”科目期末借方余额,反映企业尚未加工完成的各项在产品的成本。 查看全部回复
3105
Annina老师
可以 查看全部回复
3509
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
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应付代放 查看全部回复
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张老师
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
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安叔老师
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
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1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
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损益类科目, 查看全部回复
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全部的分录? 查看全部回复
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Icy 何
(7)中要求计算的是采购成本,那么是需要计算(6)中的成本的 查看全部回复
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筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4913
Amy老师
请问会有结果吗? 查看全部回复
5225
mila老师
购车的固定资产,应该是大额支付 查看全部回复
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找出差异项,进行调节,哪些是: 银行已收企业未收,银行已付企业未付企业已收银行未收,企业已付银行未付 查看全部回复
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没有太大关系 查看全部回复
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高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
为什么需要调呢? 查看全部回复
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账户余额最低是30万,本金是30万 查看全部回复
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您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
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梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
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这边建议还是要把每个月的工资表计提和发放的数据一一核对,找出余额的原因 查看全部回复
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哪里不明白? 查看全部回复
3333
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
对的 查看全部回复
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是什么票据? 查看全部回复
3722
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
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成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
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如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
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可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
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xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
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可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3952
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
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是季度付,还是月付利息? 查看全部回复
3291
Afei老师
你实际缴纳社保的时候,借:其他应付款-代扣社保费用,应付职工薪酬-社保费用,dai:银行存款,这样就平了。 查看全部回复
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计入财务费用 查看全部回复
3078
?? 查看全部回复
3821
是的 查看全部回复
3601
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
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财务费用是否有符合资本化条件的支出,符合的应计入资产,不符合的计入费用。 查看全部回复
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1、分析应收账款与营业收入增长幅度是否匹配。2、分析应收账款是否可以全额收回。3、收集同类企业应收账款周转率,与自己公司对比。4、分析应收账款的客户类型。 查看全部回复
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当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
莹老师
能否详细描述一下问题 查看全部回复
3915
针对理论题目的与实操不一致,建议好好学习理论知识,敬请谅解 查看全部回复
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周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
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年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
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主营业务收入dai方表示增加,如果新增了主营业务收入,是填在dai方的。 查看全部回复
3562
哈哈老师
记在借方的 查看全部回复
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对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
3181
揭老师
对的 这样做没错 但是留抵的话 我一般结转到转出未交增值税的借方。没必要转到未交增值税 查看全部回复
3645
比如呢 查看全部回复
10889
长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
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这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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结转增值税有几种方式,不同方式不同结果,所以有可能有余额也有可能你没有余额 查看全部回复
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划红线处填写余额 查看全部回复
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清岚
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
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长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
venus老师
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
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如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
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如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司 查看全部回复
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借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
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这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4059
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
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没有资产负债表和利润表吗? 查看全部回复
3018
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3840
是的,没有问题的 查看全部回复
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会计中账面价值和账面余额的区别:账面净值=资产原价-累计折旧/累计摊销,账面价值=资产原价-累计折旧/累计摊销-资产减值准备,账面余额=资产原价。 查看全部回复
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可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
一般一些企业银行活期存款利息是冲的手续费,但是在录凭证时建议还是分开录入,而不直接录入最后总额 查看全部回复
3828
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
购买理财会计分录借交易性金融资产 dai银行存款 收益计入投资收益科目 查看全部回复
3675
小福老师
3780
大宁老师
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4084
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3841
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
3983
同学,你好是银行余额调节表么 查看全部回复
3156
同学 你好 查看全部回复
3903
一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小 查看全部回复
4244
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
小梦老师
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
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本年dai方累计一般是您账上从年初截止到本期累计计提的工资总额 查看全部回复
4008
冯冯
看公司的利润表啊 查看全部回复
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您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
6033
负债类科目dai方表示增加 查看全部回复
3534
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5062
年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。 查看全部回复
2794
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4102
应该是数量,你看前面的计量单位是吨 查看全部回复
3212
税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
4147
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4529
少付的几角钱记入到营业外收入 查看全部回复
3138
您公司主营是什么业务? 查看全部回复
4578
Alice老师
您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
4127
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4152
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