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金税盘软件全额抵扣的怎么做分录呀#出纳#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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老师,我在一家小微企业(干货类零售批发)做内账。老板只需要知道销售收入、进货成本、应收款,用的是速达软件。我怎么做账比较好一点?我是毕业生,还没有工作经验,店里也没有专业会计。#个体工商户#
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这两个表是软件自动生成,图一的现金流量表明明是本年利润亏损,无法分红,为什么会有数,支付税费这一项,分录是没有错的,但导致现金流量表不平的数是这个数的合计,请问是什么原因呢?如何修改?图二我看着是平的,但还是显示不平,是什么问题呢#建筑工程#
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有一家企业,是做软件的,但是好久没有经营了,也没有员工,老板突然要卖软件和软件服务,这些都是他自己开发的,但是他在别的公司上班,现在要给客户开增值税专用发票,但是没有进项发票,有什么办法解决吗?#其他行业#
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你好方便问一下软件即征即退批复被退回,说开票票面上软件名称和软件著作权登记证书上的名称不符是什么意思,该看哪里。我开的发票名称就是“课程软件”,是需要开软件著作权上具体的名称吗?#其他行业#
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老师,我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账,但是前面都没有正规的帐和报表,这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢?前面的1-9月利润表有吗,现在还要将9月结存应收应付,库存,现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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公司平常都记流水账,老板最近想看公司开业一年来的净利润,买了一个金蝶软件,第一次用,有的业务不知怎么入[大哭]例如公司卖出车,只收车老板首付10万,余下贷款打入我们公司(接银行存款,贷其他应付款~车老板),我们去付所有费用。。车贷不用我们还,车老板自己付,那长期借款怎么抵?#其他行业#
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老师,请问下 有一个商品我们进货好几次 我是用加权平均的 最后的成本是1000元 但是供货商开给我们红字发票1050元(这是某一次我们进货的价格) 请问进销存软件我是减掉库存1000 还是1050元 如果减去1050元是不是要调整成本 如果减去1000元和我实际账面库存不符 咋办#商业#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的 预算很低 老师给推荐几个软件用吧#出纳#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
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刘明为市区天禹公司提供软件开发服务,并达到了无形资产入账条件,合同约定税后劳务报酬40 000元,个人应交税费由企业负担。刘明的应税行为按小规模纳税人管理,假定不免征增值税,增值税征收率为3%。根据有关规定,月销售额不超过10万元的,免征教育费附加、地方教育附加和水利建设基金等附加费,。请计算刘明应交增值税税款、城建税税款、天禹公司应代扣代交个人所得税税款,并写出天禹公司相关会计分录。#初级#
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有一家企业是建筑行业,报外经证预缴跨区域事项报告表,我们这边报外经证和预缴,广东省可以在网上预缴,报预缴的时候可以报增值税、附加税、企业所得税、印花税,唯独个人所得税不能在网上预缴,上个月通知全国个人所得税要自行申报下载电脑软件异地客户端,但是弄广东省网上电子税务局预缴弄半天不知道怎么弄个税密码?#其他行业#
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请问下 管家婆里 ABC三个客户的欠款 是由D公司付来的三笔不一样数字的款, 没办法一对一 抵掉, 怎么办 ? 我已经做了付款单, 收款单位是D公司了, 现在没办法吧ABC 这三个改为D 导致现在ABC都有欠款 而D多了这三个人的款, 款数字不一样 没办法一对一抵掉#其他行业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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