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哈哈老师
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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Annina老师
你单位是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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如果金额大计入无形资产,按照10年摊销 查看全部回复
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您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
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不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5796
归老师
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
李伟老师
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8478
小月老师
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5688
是的 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
您好,这个可以联系首页客服去领 查看全部回复
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那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6705
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6669
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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可以 查看全部回复
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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您好,您说错了 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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13365
高老师
您好 查看全部回复
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抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
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您好,所属期肯定是选1月份 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
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悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8784
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
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你是小规模还是一般人? 查看全部回复
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
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年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7263
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
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6966
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7227
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8064
你们这是个定制办公软件,不是财务软件。采购需求一般由库存管理者发起 你点下库存管理,选中你需要采购的物资试试 查看全部回复
7164
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25767
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
6444
13% 查看全部回复
Karina老师
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8658
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10404
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7371
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
含税金额自己 查看全部回复
10746
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9126
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10395
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17046
10782
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6858
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8118
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14841
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19926
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
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