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易老师
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4937
tammy老师
试算不平衡吗 查看全部回复
3925
木言
建议实际盘点后建立期初 查看全部回复
2630
需要调整的 查看全部回复
3960
Annina老师
按照实际情况做 查看全部回复
2971
Amy老师
现在的个体工商户基本上都是查账征收。都要建账。 查看全部回复
7042
合同负债有期末余额的,所以下期就会有期初余额 查看全部回复
3978
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
3269
大宁老师
可以 查看全部回复
2945
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
可以接着代账公司的账做 查看全部回复
3460
谭老师
是的 查看全部回复
3166
期初+_发生数=期末数,期初数不对想弄成正确期末数,要么改期初,要么本月发生少记或多记期初与实际期初差额 查看全部回复
4564
3099
是发票还是银行回单做账 查看全部回复
3282
小小
1月份还款吗? 查看全部回复
3344
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3211
你哪地方有问题?刚买的软件应该是有操作说明书的 查看全部回复
5000
分录有没做错 查看全部回复
3804
年末的时候要将本年利润科目余额结转到未分配利润 查看全部回复
4158
定期定额的个体户,老板是按经营所得缴税 查看全部回复
6033
别人之前应该帐已经建起 查看全部回复
3467
嗯嗯 查看全部回复
3259
venus老师
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
2537
应该选工会会计制度 查看全部回复
4301
都说需要要求对方提供发票的 查看全部回复
3090
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3679
安叔老师
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3203
小智
不需要 查看全部回复
8585
个体工商户建账的要求: 注册资金在10万元以上,销售增值税应税劳务的纳税人月销售(营业)额在15000元以上,从事货物生产的增值税纳税人月销售额在30000元以上,从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在40000元以上的,都需要设置账簿。 查看全部回复
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是新建账套吗 查看全部回复
4035
是想知道交社保怎么做分录还是什么? 查看全部回复
3781
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3472
Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
3383
先找代账公司要数据看期初数 查看全部回复
3394
就是说啥数据都没有呀 查看全部回复
3183
为什么欠你们钱 查看全部回复
3663
按正常的做 查看全部回复
3462
按照科目余额表录入 查看全部回复
3377
都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
3755
绾绾
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
3905
同学,一般规模不大都采用小企业会计准则 查看全部回复
3858
夏老师
上一年度结帐 查看全部回复
3029
在初始化会计科目下增加往来单位。初始数据下录入数据。如果是新单位,不用录数据直接启用账套。 查看全部回复
8194
按上述截图所列内容填列就行 查看全部回复
3182
Icy 何
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
3385
如果领用时按加权平均法的话可以 查看全部回复
3373
利润表是每年算的 查看全部回复
3849
你得先查账,这个应付账款11万怎么来的 查看全部回复
3637
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3160
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
同学你们自己做表格计算 查看全部回复
表示还差劳务费发票 查看全部回复
4081
试算平衡 查看全部回复
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可以跟客户供应商核对好了再做 查看全部回复
3114
最好是从19年开始建账 查看全部回复
3538
微尘
一般是可以的,具体的看您公司财务制度规定 查看全部回复
2968
可以哈 查看全部回复
3458
刘老师
凭你之前的账务处理截止余额录入 查看全部回复
4093
既然之前有找代账公司做,先以代账公司的数据作为期初数 查看全部回复
4604
正常建账 查看全部回复
6069
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
不用 查看全部回复
5020
确定金额大小 查看全部回复
3425
陈米老师
你好,可以按资产负债表里的数据录入期初,建账时间就是资产负债表体现的日期。 查看全部回复
3998
可以计提坏账损失 查看全部回复
3030
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2655
期初余额一般是上个月或季度的期末余额 查看全部回复
3741
之前没有账的吧,把科目余额作为期初数录入系统 查看全部回复
3212
回单是什么时候的呢 查看全部回复
3445
清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3419
有新建账套的板块 查看全部回复
3647
张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
银行往来的对账单,科目余额表,财务报表,序时账,往来明细账 查看全部回复
3764
而已老师
你要申报基数根据工资数额来填啊。 查看全部回复
2700
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
可以,重新建账可以 查看全部回复
4026
我个人认为放在长期应付款那里 查看全部回复
2680
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3845
代账公司的只有科目余额表数据可以用 查看全部回复
3601
你新成立的公司期初所有数据为0,所以你期初所有数据为0后不用试算平衡都是没问题的 查看全部回复
3951
不需要,你可以在发生业务的时候建账 查看全部回复
3309
jessica老师
期初有发生有余额就需要写 查看全部回复
3927
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3483
高老师
你根据这个来算吧 查看全部回复
4076
最好对之前的进行梳理,然后调账 查看全部回复
3176
财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
3070
没有影响 查看全部回复
3089
mila老师
具体来说,按照以下几个步骤循环进行: (1)建账就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况,购置所需要的账簿,然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。 (2)会计事项分析。包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。 (3)编制会计凭证。即对企业发生的经济业务进行确认和计量,并根据其结果,运用复式记账法编制会计 分录,填写会计凭证。 (4)登记有关账簿。即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账,并结出发生额和余额。 (5)编制试算平衡表。即根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表,检查记账有无错误。 (6)期末调账和编制工作底稿。期末结账前,按照权责发生制原则,确定本期的应得收入和应负担的费用,并据以对账簿记录的有关账项作出必要调整,编制调账分录和试算平衡表,并结合分类账和日记账的会计数据,据以编制工作底稿,以方便下一步对账和结账工作,并为最后编制报表提供便利。 (7)对账和结账。对账是为确保账簿记录的正确,完整真实,在有关经济业务入账以后,进行的对账工作,主要有账账相对、账证相对和账实相对。 结账即结清账目,在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后,将各种账簿记录的经济业务结算清楚,结出本期发生额合计和期末余额,或将余额结转下期,以便编制会计报表,分清上下期会计记录和分期继续核算。 (8)编制和报送财务报告。 查看全部回复
3162
梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
3850
期初数据录入可修改 查看全部回复
3479
这个问题太广泛,建议针对具体问题咨询。如果以前没有接触过这个行业,可以多看看这个行业的一些税收条例,查看之前的会计凭证,会计报表,申报记录。后期有不懂的可以来平台咨询 查看全部回复
3974
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3903
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3658
悠悠老师
所有上期期末有数字的金额都要填上去。否则开帐不平。 查看全部回复
5183
哈哈老师
需要填进去 查看全部回复
4233
一般是不能建帐的,财务报表反映的是科目余额,没有具体的科目明细,像往来科目、存货、固定资产等需要根据具体的明细科目才能建帐 查看全部回复
6980
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4859
印花税签订合同就需要申报 查看全部回复
3759
期中建账根据给的科目余额表来建账的 查看全部回复
2694
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