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小梦老师
您是9月开的账套吗? 查看全部回复
4975
张瑞峰
找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
4284
高老师
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
8597
哈哈老师
紫建账说的是你自己建账,定额正税说的是你征税的一个方式 查看全部回复
3721
venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3181
梦梦老师
损益类账户期末都会结转到本年利润,没有余额 查看全部回复
4688
操守为重
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
你好,权益类科目 查看全部回复
2849
andy老师
用财务软件做账的就先买财务软件,整理公司筹建以来所有相关的业务、已经对应的票据,单据等 查看全部回复
4262
你好,看你税局备案时选择的会计制度 查看全部回复
3574
代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
3414
不一样 查看全部回复
4239
悠悠老师
就是你已填现金那一行 查看全部回复
4962
大宁老师
一般不用,都结转到未分配利润中或本年利润中了 查看全部回复
4084
王苗苗老师
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4396
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4338
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3510
你好,填0 查看全部回复
5733
可以通过盘点去查相关的数据,然后建账 查看全部回复
3136
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
李钢老师
发现错账,改一下就可以了,建账多麻烦? 查看全部回复
5984
先确定前几个月是否公司已成立。如果成立了,邮费不大,直接做10月处理。 查看全部回复
3209
如果你们企业现在所有的资产负债所有者权益都是0,那么你的期初数,可以填0 如果不是,那需要先确认这些数据,然后作为期初建账 查看全部回复
3339
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
4575
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16797
类别根据你们公司平常业务,自己命名,比如取现 查看全部回复
3636
外账简单理解就是对外提供的账务, 比如每个月要给税务机关提供公司报表。 查看全部回复
3248
你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
3717
如果以前无账务的话,是的 查看全部回复
3314
税务师晓雨
可以,发工资和你建账没有关系 查看全部回复
4896
可以 查看全部回复
4171
陈米老师
资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
4529
Annina老师
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
4576
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3685
正常建账就可以 查看全部回复
3764
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4554
新公司建账:选择会计准则-设置会计科目,然后启用账套,开始记账就好。中途建账,需要查企业的资产、负责、所有者权益等科目的期初数据,作为建账的期初数据建账就好 查看全部回复
4668
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3997
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4283
夏老师
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6658
科目余额表的期初余额就是你。上期的期末余额。 查看全部回复
4160
可以不打印 查看全部回复
4131
设置科目的时候要增加辅助核算。 查看全部回复
4413
工会会计制度 查看全部回复
4671
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5305
至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。 查看全部回复
3399
4499
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4531
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4067
你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
4034
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
3402
你要建账,需要把之前的数据统计一下作为期初建账 查看全部回复
5636
可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3847
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
3723
看账需要从几月开始做 查看全部回复
3421
如果题目没有明确,期初余额就是0 查看全部回复
4782
可以,按照小规模企业建账的 查看全部回复
5426
按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
4429
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6625
归老师
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5559
你根据资产负债表填 查看全部回复
不同的会计制度,会计科目有不同。所以建议选择正确的制度。 查看全部回复
5465
根据余额表来填 查看全部回复
5936
李伟老师
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6612
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
软件问题建议直接咨询购买软件的客服 查看全部回复
4909
有固定资产模块 查看全部回复
6586
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5507
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
手工建账 查看全部回复
4681
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12998
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6126
辅助 查看全部回复
21667
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11330
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5584
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
13838
账号正在注销中
是的 查看全部回复
5913
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
6273
规模大吗 查看全部回复
6219
你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
5067
您好,是的 查看全部回复
9225
征管法上是营业执照下来30天内要办理税务登记,但是现在出了首违不罚政策。如果是以后要经营的,建议尽快办理税务登记,正式建账。 查看全部回复
4428
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5211
新公司可以从0开始建 查看全部回复
10647
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12600
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8100
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7461
您好 查看全部回复
7434
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6336
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8091
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18828
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14670
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
34056
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6642
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7497
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