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Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
2777
刘老师
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5816
据实 查看全部回复
3878
可以, 查看全部回复
3687
是的,报表出来就可以填报了 查看全部回复
3350
绾绾
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3794
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
6127
印花税,房产税,土地使用税入管理费用 查看全部回复
4207
小黑
不能哦,企业会计准则计入税金及附加 查看全部回复
4077
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
正常处理 查看全部回复
3639
易老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3697
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3089
大宁老师
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3699
福利费 查看全部回复
4558
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3278
可以不计提 查看全部回复
4611
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3389
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
Yan
你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
3692
对的 查看全部回复
4067
您好,费用转入本年利润哦 查看全部回复
2628
金额弄个补充协议 查看全部回复
4144
可以 查看全部回复
3773
可以,正常业务无需担心 查看全部回复
3523
Annina老师
是的 查看全部回复
2657
小小
小企业会计准则吗 查看全部回复
2958
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5675
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
Karina老师
你好,是的 查看全部回复
4050
是的, 查看全部回复
2918
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项 查看全部回复
3305
揭老师
有利润就要缴纳企业所得税 查看全部回复
3259
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3900
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
成本 查看全部回复
3821
是否报销看公司规定,只是没发票不能税前扣除 查看全部回复
5407
可以的 查看全部回复
2448
需要 查看全部回复
4022
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4917
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
修改卡片 查看全部回复
3662
谭老师
找到之前那张卡片去修改 查看全部回复
3399
审批单,合同 查看全部回复
3551
财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
3919
按照转账做 查看全部回复
4541
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4715
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3099
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3232
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
而已老师
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3294
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4027
一般不这样设置 查看全部回复
3701
用的小企业会计准则吗? 查看全部回复
3491
是什么款 查看全部回复
2724
安叔老师
这个汇款是什么用处呢 查看全部回复
3156
文件名修改下 查看全部回复
5283
高老师
管理费用 查看全部回复
4030
按照批准编号装订 查看全部回复
2355
张老师
具体是想怎么平摊,是每个产品所占的管理费用吗? 查看全部回复
3804
是什么费用? 查看全部回复
4435
管理费用-办公费 查看全部回复
19824
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
不可以 查看全部回复
5112
1月份漏了,你银行余额对得上? 查看全部回复
3233
做红字 查看全部回复
3353
那在汇算清缴的时候也会自动根据工资的比例来抵扣的,多的还是要调整出来的 查看全部回复
3707
可以计入服务费 查看全部回复
4186
税金及附加 查看全部回复
4370
不需要 查看全部回复
3394
普票税费做成本 查看全部回复
3252
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
3016
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3142
利息收入在dai方不是红字的,如果在借方会是红字 查看全部回复
3503
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
现在是删除不了么 查看全部回复
3858
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
3819
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3541
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4116
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
3032
如果只是收到对方预付的款项 借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
2222
年末本年利润余额结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2176
附到凭证后 查看全部回复
4102
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
会计 查看全部回复
5323
当期的固定资产卡片可以删除,以前期间的无法删除,只能通过固定资产清理来处理。需要先反审核、反过账固定资产卡片对应的凭证。 查看全部回复
12864
正规是的 查看全部回复
4738
不能 查看全部回复
4332
建议计提 借:税费及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
2959
入财务费用比较好 查看全部回复
3436
直接删除啊,如果过账了和审核了,要反过账和反审核 查看全部回复
3392
譬如房产证之类的 查看全部回复
2566
借:管理费用红字2000dai:应付职工薪酬红字2000 查看全部回复
3338
Amy老师
3078
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