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李老师,您好!我说下我的情况,老板名下有食品加工公司,饭店,已经经营多年,现在在建中央厨房,食品公司的经营范围里有中央厨房,老板想中央厨房独立核算,所以提议新注册一个公司来经营中央厨房,就是说食品公司建的中央厨房,然后租赁给老板新办的这个公司(小规模纳税人),老师这样做合适不?这块怎么做税收筹划比较好? 个体户的这个饭店能变更成有限公司或注销吗?现在饭店在装潢,老板想从新开始,重新建账。个体户这个注销的话不用清算吧老师#出纳#
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老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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你好,想问一下,当中间商不抽成,一进一出金额一致,需要承担税费吗。中间商是小规模纳税人,中间商的付款方式一般纳税人,他们允许中间商开普通发票。 好比 a公司给小规模公司打了1w元,小规模开1w元的票 小规模公司打款给c公司打款1w收到增值税专票 那么想问一下,对于小规模公司来说,产生了什么税费呢 辛苦老师解答一下#商业#
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请问下,因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱,所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税,代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的,但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理?20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么?不行的话现在应该怎么处理好啊?马上做21年企业所得税汇算清缴了。救救孩子#建筑工程#
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您好,李老师,去年我单位(一般纳税人)销售自用的固定资产 小汽车1台给个人,会计做账时候跟销售商品混做到一起了,还按13%开个专票给个人,已经跨年了,我这个月在怎么调整,怎么做分录呢?谢谢#出纳#
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我想问问,我是人力资源公司,一般纳税人,我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包),对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票,并且要求按6%税率开出!他的要求我们能做到吗?因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保,我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#
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公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400贷302400 借在建工程302400贷预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急#工业制造#
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老师我们是一般纳税人,购进汽车卖汽车,购进的时候汽车销售有限公司给开了8台专票,一台10万含税价,我们就把车卖给了公司卖一台车10万2000元,对方公司说他们公司也要卖,那能给他们公司开专票么?还是要开机动车发票#初级#
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老师你好,我是小规模,12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41,一月份报税交税时交了增值税90.41,城建税2.26,然后就做了分录借方90.41+2.26,贷方银行存款90.41+2.26,现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26,要怎样才能把余额平了#房地产#
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老师 因为租了一间冷库,就把烤肉店的营业执照地址变更到了冷库所在的地址,烤肉店从新办理了一张营业执照(但是烤肉店的营业执照没有做税务登记,烤肉店报税用的是原来的营业执照)现在需要各自报税 应该怎么处理呀#房地产#
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你好,老师。 2021年12月份代开了一张专票,税额是346.53元。 后来这张专票在12月份作废了。 12月份做了这笔税额的分录。在2022年1月份重新开具了这张发票。税额这个要怎么做分录呢?#商业#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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老师,运输公司是2021年12月份注册的,当时没有做账,老板让朋友做的零申报,今年老板让我做账,我把车辆入了固定资产,商业险交强险记入主营业务成本,这样处理可以吗?那现在进行所得税汇缴清算,我是不是要按做账的数字去填写利润呀?谢谢老师#运输业#
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