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老师,您好,我想问下,暂估的收入和费用后续在实际开具发票或者收到费用发票的时候为什么要冲回,再根据实际金额入账,而且冲回的金额也只是暂估金额,如果在发票开具或者收到费用发票的当月入账,是不是就不符合权责发生制了#工业制造#
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我是房地产中介公司,有很多直营店,加盟店。收入分为新房收入,二手房收入,装修收入,租赁收入。老板想让这四个收入分别建四个账套,分别看看新房,二手房,装修,租赁的利润。还有一个总的账套。那这四个分账套和总账套应该怎么建#房地产#
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老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?#商业#
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您好,2021年12月开出的收入专票,在22年1月收票方要求换票重开,金额开多了,我们开出红字发票,重开了一张发票,那账上可以直接冲减22年的收入吗?不用以前年度损益调整22年收入可以吗?金额一万多。#商业#
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老师在吗,想问下增值税申报问题 :上月未票收入3820754.61元税额229245.39元,本月实际开票销售额3820754.71元,税额229245.29元,存在0.1元尾差,在本月申报负数未票收入-3820754.71元, -229245.29元,比对不通过怎么办?#其他行业#
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您好我想问下,之前收到退税收入,计入了营业外收入,现在退回退税收入,在营业外收入上做负数可以吗?营业外收入期末余额现在也是负数,这是可以的吗?被审计的话,会不会有什么问题呢?如果不可以直接负数营业外收入,那要怎么做账呢?#其他行业#
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我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理#商业#
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老师,请问,公司是一般纳税人,然后前半年业务挺好,在地二季度时购入了固定资产,当时是选择享受一次扣除了,没想到,后半年业务一下子就下降了,现在就是不享受一次扣除都没什么利润,享受一次扣除都话,所得税申报会-200多万,请问老师现在还能有办法解决吗?#建筑工程#
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个体工商户,查账征收,再报个人所得收入时,第三季度报错(未填第二第三季度的收入总额,第二季度开业的),报第四季度的时候,是先更正第三季度的报表,还是可以不用管,直接第四季度把三个季度的总收入,成本等填对?#餐饮酒店#
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