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杨老师
正常申报,工资收入0(或者发多少就填多少),社保正常填 查看全部回复
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可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
云峰老师
你好同学,属于加工 查看全部回复
777
王苗苗老师
申报表上不会体现 查看全部回复
1870
patience
可以 查看全部回复
1337
之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
1129
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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谁实际承担农民工工资谁申报个税 查看全部回复
1060
是的 查看全部回复
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企业可以在客户使用代金券时,按实际收取的现金开发票,则代金券就体现不出来。也可以按全额开具发票,将代金券作为折扣处理,并在同一张发票上开具 查看全部回复
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是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1356
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
要的 查看全部回复
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解除劳动合同一次性补偿金一般不可以分批申报的 查看全部回复
1667
10万个税=100000*10%-210=9,790 查看全部回复
1279
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
1717
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1964
tammy老师
对方是公司就不需要代扣代缴 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2052
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
1016
andy老师
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
需要 查看全部回复
1720
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
1006
退休费免征个人所得税 查看全部回复
1408
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
1417
申报错误可以更正 查看全部回复
1706
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
可以跟正 查看全部回复
1268
为什么报不了个税 查看全部回复
1306
是没有工资薪金个税的税种核定么,可以在电子税务局里申请增加税种的 查看全部回复
1177
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
你的提示是什么? 查看全部回复
3558
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
公司有关联企业么 查看全部回复
2133
12月是指税费所属期么 查看全部回复
2844
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2300
最好是更正申报 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
哈哈老师
没有具体截止日期 查看全部回复
登录电子税务局,点击“财产和行为税合并纳税申报”目录下的“财产和行为税税源信息报告”。 查看全部回复
1327
是总分支机构么 查看全部回复
1613
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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员工入职就可以登记社保 公积金吗,是的,一般是员工入职当月就应该缴纳社保的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
税务系统里需要申报财务报表,如果公司没有经营的话,没有账套的话,账务上没有生产财务报表,数据全部都是0,这就是0申报。 查看全部回复
2156
一般是需要申报的 查看全部回复
2500
需要的 查看全部回复
1360
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2048
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22376
公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件:一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项二是危害后果轻微三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
860
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
开的是专票还是普票 查看全部回复
2748
之前忘记了,补入账 查看全部回复
1166
可能会 查看全部回复
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1637
填写的是哪一块/ 查看全部回复
2050
汽车原来是固定资产么 查看全部回复
1780
查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
1195
是在电子税务局里么,除了个税是在自然人电子税务局申报外,其他的税费一般是在这个申报,是在这里查询逾期申报 查看全部回复
1192
是有异地项目么 查看全部回复
2154
纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
939
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
在第19栏反映 查看全部回复
2025
已经做过税务登记的公司需要申报税费的 查看全部回复
1737
用人单位可在一个月内多次办理增员,若当月已申报社保费仍可继续办理增员。可以办理增员,但是能不能再申报需要咨询当地的税务部门了,按理说,税务能申报扣款,社保系统的缴费账单已经生成了,然后推送到税务系统的。 查看全部回复
7361
工资每年申报一次,缴费基数会随着当地社保局核定的,可能会变,不过都是自动的 查看全部回复
4633
社保一般当月20日之前登记下月的信息,下月15日在税务局缴纳 查看全部回复
2379
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4526
可以自行申报的 查看全部回复
需要交税的,个人出售商品涉及到增值税及附加税,印花税和个税 查看全部回复
1191
年终奖个税申报有2种方式,一种是单独计税,一种是并入工资薪金一起申报 查看全部回复
3525
如果不是故意的,时间不长,通常不会罚款 查看全部回复
3501
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2214
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2043
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2061
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
个体工商户的个税一般是申报的经营所得个税,如果有发放职工工资的话,需要申报工资薪金个税。 查看全部回复
3186
老师的课时费,老师是兼职的吗? 查看全部回复
4251
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
1328
第一步登录国家企业信用信息公示系统,第二步:点击“企业信息填报”并登录,第三步:点击填写年报信息,按照要求填写需要的信息,第四步:填写完成后点击预览并公示 查看全部回复
1798
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2954
这个没法从哪一下看出来,就是根据规定和公司实际业务进行判断 查看全部回复
1448
税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
734
什么的废铁 查看全部回复
1905
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
社保申报之前是否要工资申报,这个一般没有先后顺序 查看全部回复
1508
公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
1609
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
先核查一下是否有漏申报的 查看全部回复
3484
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2752
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
正常申报,然后该员工写一个家属代收工资的说明 查看全部回复
2045
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
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