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哈哈老师
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
Annina老师
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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归老师
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12996
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7884
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
上面的账记错了 查看全部回复
9549
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8019
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6210
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
业务招待 查看全部回复
5409
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
李伟老师
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
8577
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
13% 查看全部回复
9702
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6741
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8622
COCO老师
不适用 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6975
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
8955
7614
您好,金额大概多少 查看全部回复
7479
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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7731
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
10521
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
9774
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
15597
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17847
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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