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公司平常都记流水账,老板最近想看公司开业一年来的净利润,买了一个金蝶软件,第一次用,有的业务不知怎么入[大哭]例如公司卖出车,只收车老板首付10万,余下贷款打入我们公司(接银行存款,贷其他应付款~车老板),我们去付所有费用。。车贷不用我们还,车老板自己付,那长期借款怎么抵?#其他行业#
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公司收租客(个人)租金(10000元)一个月,给房东(个人)房子的钱5000元一个月,前期差不多每个月收租金20万元,给房东10万元,后期金额都会越来越大,怎么做账,房东是因为是个人没有发票的 (其他应付款越来越多?)#其他行业#
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老师你好,我想咨询个报税问题,我上个月因为进项小于销项,所以缴纳了增值税,那我的待抵扣进项余额是清零了嘛,这个月进项比销项多,不用缴纳增值税,多出的部分可以继续抵扣下个月的销项税额,我的理解对嘛?#其他行业#
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老师你好,我想咨询个报税问题,我上个月因为进项小于销项,所以缴纳了增值税,那我的待抵扣进项余额是清零了嘛,这个月进项比销项多,不用缴纳增值税,多出的部分可以继续抵扣下个月的销项税额,我的理解对嘛?#商业#
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老师您好,我想问下暂估的问题。之前把外账交给代账公司,现在接回来了。发现他每个月都有几十万的暂估。他是上个月暂估几十万,这个月就冲几十万,然后又继续暂估上面冲的那些商品,这是为什么呀?我发现冲完暂估后,商品是负数这样正常吗?因为暂估时正数,销售结转成本后为0,再冲暂估就成负数了。#商业#
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老师,我公司账务处理,发工资都是老板拿自己的私户转了,不从公户转,然后再从公户给他私户转,我一直就是以开收据,借老板现金的形式挂其他应付款,然后公转私还借款,相当于借的时候是现金,还的时候走银行,这样是不是有税务风险#房地产#
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行业是一个商业街,就是一个一个门店,门店有,餐饮,清吧,汉服,唱吧等等就这些 要每天出一个营收报表,每个月每个店要出现金流量表,资产负债表,利润表这些 我这个税要怎么报?是合并报?还是分开报?#商业#
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老师 问你个问题 就是购进货物时 比如说 借方库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税 贷方银存 借方中应交税费应交增值税待认证进项税可以直接写成应交税费应交增值税进项税额吗 就是省下借方应交税费应交增值税进项税额贷方应交税费应交增值税待认证进项税的这步可以吗#其他行业#
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我想问下 我结转增值税的时候需不需要结转到末级科目无余额呀 我是直接用:应交税费-应缴增值税-转出未交增值税做 结转个总的出来 还是 : 借:增值税-销 贷:增值税-进 增-减免 应交税费-应缴增值税-转出未交增值税这样做啊 在后面转到未交里面 应该用哪个方法啊 #其他行业#
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前期我们收到部分工程款时是借:银行存款 贷:合同结算—价款结算 但是年底确认收入时是 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入 哪么项目全部竣工结算时 这两个下面都有余额,需要结转吗#其他行业#
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甲公司系增值税一般纳税人,其原材料采用计划成本核算,每千克计划单位成本为12元,甲公司期初在途材料2000千克,每千克购进单价为10元,期初原材料结存6000千克,期初材料成本差异科目借方余额为1400元。本期发生下列经济业务:期初在途材料验收,本期购入原材料10000千克,每千克购进单价11.5元,贷款为115000元,增值税税额18400元,全部款项银行存款支付,本期生产领用15000千克,甲公司本期生产产品领用原材料的实际成本是#初级#
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如果你们公司再15号之前申报了个税,而且再申报个税的时候就公司直接先交了社保这些,但是这个时候还没有发工资,那就是你们公司先替员工垫付交的社保,那么你后面发放时候用的科目就是其他应收款科目。如果你们是先发工资而且从工资里把员工个人社保先从工资里扣下来后面申报个税时候交的,那就是用其他应付款科目#商业#
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无论员工奖励还是买什么东西 或者公司聚餐 老板都让前台付钱 付了之后 当天找我又报销 这样每一笔付款都是转给前台的帐户 这应该怎么入账啊 分两笔吗 支付的时候 贷 其他应付款 报销的时候冲减其他应付款吗#服务业#
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