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小黑
需要摊销 查看全部回复
3854
Annina老师
可以 查看全部回复
2861
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5345
高老师
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4353
而已老师
房租多少 可以 查看全部回复
3422
3574
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3822
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3754
安叔老师
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3481
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3038
影亦老师
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3517
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4779
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
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- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3723
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
Icy 何
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3726
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3888
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6729
1+2 查看全部回复
5760
3004
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
2698
是的 查看全部回复
2979
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12076
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
Amy老师
可以不计提,直接在当月依票入账 查看全部回复
4747
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
借;管理费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3211
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6219
你是医院方还是销售方 查看全部回复
4290
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4330
如果是员工外地出差短期租房且财务制度规定实报实销的,则计入差旅费,不做个税申报。如果是给员工个人平时的房租补贴,则需要计入员工薪金,申报个税 查看全部回复
3789
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3996
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
哈哈老师
什么意思?房租没有发票用物业费代替吗 查看全部回复
5022
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3895
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6775
清岚
需要做账的 查看全部回复
3537
没问题,可以 查看全部回复
3542
andy老师
借:其他应收款 dai:钱 查看全部回复
5051
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3750
你好 查看全部回复
5263
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5488
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3800
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4460
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
对就是这么做 查看全部回复
3432
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3908
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
税务师晓雨
退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
4602
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3540
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21539
大宁老师
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5195
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
Afei老师
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10909
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4563
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6249
你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
3359
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4942
乙公司垫付房租的时候借:预付账款 dai:其他应付款 还钱的时候借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3668
长期待摊费用 查看全部回复
3792
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14503
4569
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
3990
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4849
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4597
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4269
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
王苗苗老师
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
5694
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
房租记入到租赁费,物业费可以计入到办公费里面 查看全部回复
4707
账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
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