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税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
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andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14391
Annina老师
不用 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
可以 查看全部回复
10890
哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
214524
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
13% 查看全部回复
7659
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
10908
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16362
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
一般纳税人吗? 查看全部回复
12627
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
30213
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7524
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6102
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10710
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13392
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
你们是什么行业? 查看全部回复
9729
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
转收入,申报无票收入 查看全部回复
6165
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16398
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
进税金及附加 查看全部回复
7011
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9423
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24381
可以申请开票的 查看全部回复
6912
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13671
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29691
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
是的 查看全部回复
7938
数量可以小于1 查看全部回复
8649
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22086
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
不用交 查看全部回复
9819
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
错误提示截图发下 查看全部回复
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
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