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谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
王苗苗老师
可以在当期补入账的 查看全部回复
1519
跨月了吗? 查看全部回复
1363
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
961
andy老师
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1489
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
燕子老师
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
木言
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
可以不用 查看全部回复
1601
可以补入账的 查看全部回复
1317
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1307
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
1666
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1980
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
暂估入账 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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实际上有没有该笔支出 查看全部回复
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1080
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
发票监制章不对啊,现在都是国家税务总局在中间 查看全部回复
1621
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
2552
可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1474
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1318
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1549
现代服务 查看全部回复
2227
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1325
是自己用的么 查看全部回复
1790
李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1630
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
839
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2023
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2409
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1081
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1528
做留抵就可以了 查看全部回复
946
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2021
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
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借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
营业外收入吧 查看全部回复
1602
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
是车间使用的么 查看全部回复
1595
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
是入账到几月 查看全部回复
1729
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1403
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
1210
一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
1433
发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
2223
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1337
1942
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
1257
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
1296
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1635
可以 查看全部回复
1478
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
1351
追补到21年扣除 查看全部回复
994
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