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王苗苗老师
意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
1212
patience
可以 查看全部回复
1462
杨老师
可以做,但是不建议做一张凭证上哈 查看全部回复
1529
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
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tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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是签订的劳务合同么 查看全部回复
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转出,为什么要转出 查看全部回复
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可以看明细账 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
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个税按应发计算 查看全部回复
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你好,是要写分录么 查看全部回复
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同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
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企业的账务处理么 查看全部回复
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买材料计入原材料 查看全部回复
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安叔老师
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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之前没有计提的话,需要补提 查看全部回复
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三倍工资,3000*3 查看全部回复
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抵什么税点 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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不一定 房补要合并计税 查看全部回复
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同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
管理费用 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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报什么税 查看全部回复
9765
Annina老师
成本 查看全部回复
2104
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2358
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
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怎么了?是有什么问题吗? 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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日息是什么的利息? 查看全部回复
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缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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走劳务公司发工资的话,员工是与劳务公司签订劳动合同,由劳务公司发放工资申报个税。 查看全部回复
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工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
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健身广场,防洪堤属于建筑物,最低折旧年限20年 查看全部回复
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发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
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要填的 查看全部回复
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在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
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厚积薄发
对的,申报需要和实际发放的一致 查看全部回复
2577
浮动工资是绩效么 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai其他应付款-其他单位 查看全部回复
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别家帮忙代发工资,公司再把款项转给其他公司么 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2037
办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
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有误差不要紧,下月可以冲回或者再补提 查看全部回复
2986
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
你好,是公司账户到银行取现么,是什么银行 查看全部回复
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理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
2159
属于代交社保 查看全部回复
1836
你们有薪资制度吗 查看全部回复
3298
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2641
人才住房补贴是谁承担的 查看全部回复
2084
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2433
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3022
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1915
按实际的填 查看全部回复
3144
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资对公发放 查看全部回复
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老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
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实际发放的分录是什么 查看全部回复
4895
李伟老师
多计提的部分冲掉 查看全部回复
1344
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1243
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
1829
都是并入综合所得 ,但是工资是走工资薪金享受5000及专项扣除及专项附加扣除,劳务报酬按照劳务报酬税率 查看全部回复
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假的肯定不行啊,但是跟会计没有关系,只要按制度有相应的签字流程就可以 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
你们是代发工资 查看全部回复
l劳动法有2种日工资计算方式: 1、每月按平均法定工作天数21.75天计算:日工资=月标准工资÷21.75; 2、每月按平均日历天数30天计算:日工资=月标准工资÷30。 查看全部回复
2089
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2048
是发放工资薪金么,正常的申报工资薪金个税就可以了 查看全部回复
2032
为什么没有卡号呢 查看全部回复
2288
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
3281
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2399
有人,别着急???? 查看全部回复
3650
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3337
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3293
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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2218
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2269
哈哈老师
银行回单几月的 查看全部回复
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