我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做#商业#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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公司是做软件APP开发的,APP是国外上线,取得的收入也是来源于境外,公司有开通外汇账户进行收款,假如公司10月16日收到一笔外汇56.15美元,月初的汇率是7.0709,10月29号结汇,结汇当天汇率是7.122 (不是免税企业) 1.确认收入 借:应收账款——国外客户 397.03 贷:主营业务收入 393.1 应交税费——应交增值税 3.93 (这个税额是按月初汇率来的,结汇需要进行调整吗) 2.收汇 借:银行存款——美元账户 397.03(人民币) 贷:应收账款——国外客户 397.03(人民币) 3.结汇 借:银行存款——人民币账户 399.9 贷:银行存款——美元账户 397.03 财务费用——汇兑损益 2.87 老师,账务处理这样做是对的嘛#出纳#
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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了,十月扣税提示转出了进项税117,但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣,所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#
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老师,从实际工作操作的角度,我还能享受小型微利,企税5%的优惠吗?到10月为止,本年累计净利润200万,11月我还想开100万的销售发票,11月未抵扣的进项还有15万,还有4.5万的二手车发票未进固定资产,11-12两个月工资6万。我能开这100万的发票吗?怕开冒了,不能享受小型微利的税收优惠了,如果不能开,可以冒昧问下老师,我接下来还需要有多少成本够用(我狗头)#工业制造#
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你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗?我感觉这个基数不对 账务处理怎么处理?#工业制造#
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想问一下老师给员工工资9月有挂账处理相当于扣完社保员工欠了公司两百多,员工已经离职了忘记停社保,公司这个月又帮员工交了上个月的社保费,需要从员工工资里扣。比如员工要发放的工资是2000,社保费公司承担1000,个人承担200,本月挂账处理怎么做???结合上月等发放的时候账务处理又是怎样的,#服务业#
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甲公司无偿派遣公司员工技术指导乙公司,甲公司正常发放员工全月工资,缴纳员工社保,但是乙公司想另外给甲公司员工从公户发放工资补贴报销差旅费用,这个乙公司怎么账务处理比较合适?会涉及到报税吗? (甲乙公司没有任何关联关系)#工业制造#
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老师你好,公司22年收到一张进项已认证抵扣,今年业务结算,当年的票开多了一部分,所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票,红字>蓝字。 请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#
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