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归老师
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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Annina老师
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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正数 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5919
高老师
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
租来干什么的? 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4961
没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
4911
李伟老师
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
哈哈老师
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5530
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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5802
银行要求的话可以 查看全部回复
7254
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6696
你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5108
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5550
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5631
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4175
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
设备能否抵押dai款需要看设备情况以及银行要求了。 查看全部回复
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你好,煤矿欠公司钱吗? 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,是要分红? 查看全部回复
8839
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5960
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10344
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6439
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
理论上可以。可以再银行申请并购dai 查看全部回复
4350
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
对的,员工自己填写你们下载更新就行了,填的附加扣除信息就带出来了。 查看全部回复
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李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
你好 查看全部回复
5694
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10935
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4883
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
都可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
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你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5372
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5535
您好,可以 查看全部回复
4182
您好,购买股权和去哪里dai款是两码事 查看全部回复
5783
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4999
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5048
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12984
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5146
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
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