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王苗苗老师
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1800
patience
工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
1656
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3390
杨老师
人工成本是0.3元/个 查看全部回复
2441
如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
2354
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2970
可以,不过建议直接通过公户发放工资,后期发生争议了,能提供证明。 查看全部回复
6136
安叔老师
在实际发放时冲销之前的挂账 其他应收款 借应付职工薪酬 7500 dai其他应收款1000 银行存款6500 查看全部回复
1992
法人垫付 账面做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款 查看全部回复
3326
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2904
李伟老师
个税现在是累计预扣预缴缴纳 查看全部回复
2498
发工资之前不计提么 查看全部回复
2239
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2475
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3719
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2797
我现在有一份工资表,就是我把实发工资减去起征点5000,然后再减去个人的社保部分,然后就是他所要缴纳的个税是吧?现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
3383
可以,老板可以从私户把钱转到公户,向股东借款。 查看全部回复
1925
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
3842
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
10722
七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
6261
月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
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会引起税局注意 查看全部回复
4051
谭老师
可以入成开办费 查看全部回复
1922
2329
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1668
你的意思是中间差的3.5公司承担了 查看全部回复
1983
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3317
劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。汇算清缴时:劳务报酬所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额,以收入额为应纳税所得额。 查看全部回复
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老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4386
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2117
社保公积金也停交了需要补缴 查看全部回复
1687
把离职状态改成在职,报完个税再改回离职 查看全部回复
3213
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
2428
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1969
需要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3407
你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
2582
云峰老师
其他回算? 查看全部回复
7044
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1584
会 查看全部回复
3283
正常计入你们的工资科目里,其他都是视同正常员工处理, 查看全部回复
2420
andy老师
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2406
放在工资表里面的津贴进行计算 查看全部回复
1733
可以 查看全部回复
1995
需要更正申报个税系统的数据,需要按照工资薪金申报 查看全部回复
2356
刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
2364
两家公司都分别正常申报个税。有两份收入的,次年个税汇算时会汇总计税,到时根据汇总计算结果多退少补 查看全部回复
2983
出账一般有2个意思,一个是做账(做凭证),一个是款项支付 查看全部回复
3406
哈哈老师
您好,可以报销 查看全部回复
2305
社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
2019
没有工资单但是已经发工资怎么入账 (银行回单附在后面做账就可以) 查看全部回复
2115
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
1887
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2036
社保是公司全额承担么 查看全部回复
3767
建议先计提再发放 查看全部回复
1839
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3169
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3073
如果是生产车间的人工工资需要计入产品成本, 查看全部回复
2576
是的 查看全部回复
2216
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
3019
利润=收入-支出 查看全部回复
1972
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2642
工资可以走现金发么?可以 查看全部回复
2905
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2805
可以合计到本月收入一起申报或者可以按年终奖申报,年终奖一年一人只能申报一次。 查看全部回复
3146
借:应付职工薪酬-工资/社保 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3313
没有签订劳动合同按照工资双倍赔偿 查看全部回复
2265
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
3426
这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
2762
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2463
不超36000税率都是3% 查看全部回复
1875
多扣的部分转营业外收入或者直接冲减管理费用都可以 查看全部回复
4650
职工现金暂支30000元,借 其他应收款 30000 dai 现金 30000 查看全部回复
1985
股东借款给公司时: 借:银行存款 dai:其他应付款 还款给股东时: 借:其他应付款 dai:银行存款 主要需要提交付款材料:领导对还款的指示与批复记录、股东的收款账户信息、股东借款及还款台账(或者取科目余额表和明细账)。 查看全部回复
4168
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2317
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2899
这个就相当于你们和医院合作,你们给医院和用户提供交易的平台,所有的挂号费和药费在平台支付,你们收款扣除手续费之后把剩余的款项统一和医院结算对吧? 查看全部回复
1975
甘老师
问题收到 查看全部回复
2609
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3834
不可以 工人工资是成本 不能入差旅费 查看全部回复
1715
按照计提的来 查看全部回复
2128
劳务成本 查看全部回复
2936
你好,甲方是什么企业 查看全部回复
2092
预支时,借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元,借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000 查看全部回复
2649
是的,采集申报月份公司在职人员 查看全部回复
2482
Annina老师
补做 查看全部回复
2249
是什么外包呢 查看全部回复
2162
去年具体是怎么错误的 查看全部回复
2008
可以明确到项目的成本,归集到具体项目,无法做出明确区分的成本,可以用一定分摊方式进行分摊,比如收入比例分摊。 查看全部回复
3440
wam
酒精、溶液等根据数量分摊 查看全部回复
3792
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2088
可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
4161
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2054
2539
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4258
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2258
有没有申报增值税 查看全部回复
2112
存货 查看全部回复
2472
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2954
那公司成立时,可以申报个税啊 查看全部回复
3403
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