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为什么收到承兑汇票 查看全部回复
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税务师晓雨
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1381
李伟老师
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1591
安叔老师
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1546
andy老师
如果能确定每天的收入,这种情况,两人就根据对应的天数的平摊 如果不能确定,两人协商,看看根据每天的收入,按多少比例分摊 查看全部回复
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杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2464
王苗苗老师
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
1453
属于二手车 查看全部回复
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在实务上,个人可以开具收据,收据在网上就可以购买。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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1624
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
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1909
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
tammy老师
上月没计提,补计提 查看全部回复
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做工资,相当于你的应发工资??原来的应发工资?个人社保部分,,后面该扣社保扣社保, 查看全部回复
1322
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1777
1123
这个分录能删掉么 查看全部回复
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不是的,对于独生子女来说,每月可以扣除3000元。 非独生子女与兄弟姐妹之间,每个人最多只能分摊1500元。 如果有多人需要分摊赡养老人的扣除额,可以通过约定或指定进行分配,但必须签订书面协议。如果没有书面协议,则优先考虑约定的分配方案。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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填写的是哪一块/ 查看全部回复
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汽车原来是固定资产么 查看全部回复
1789
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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如果没有其他年终奖的话,一般没有什么影响。 查看全部回复
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收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
1122
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1650
厂房属于非住房,出租非住房是要交增值税的,税率是5% 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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个人是购买方,有支付对价,没有所得,不交 查看全部回复
2026
要交的,企业出租房屋签订的租赁合同需按规定缴纳印花税,税率为租金的千分之一。 查看全部回复
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是采购方? 查看全部回复
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可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
1810
收到 查看全部回复
1634
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1888
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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不是这样做的 查看全部回复
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个人支出是什么概念?个人生活用的当然是从评论之后分给你的钱里面支出 查看全部回复
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对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
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你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
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公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
1636
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1373
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
1757
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1116
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款 查看全部回复
1552
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
1012
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1084
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
转款的用途是什么 查看全部回复
1374
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1723
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
1517
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
1454
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
1572
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1795
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1578
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1540
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
987
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1432
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1195
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
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