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悠悠老师
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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Annina老师
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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归老师
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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李伟老师
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7992
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
是的 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
施工方有农民工专户 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
12042
可以 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6930
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
10月的实发工资 查看全部回复
7920
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8037
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8622
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17694
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13617
你这是企业合并么? 查看全部回复
8370
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6570
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26586
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11349
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7254
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