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Annina老师
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20898
归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
7659
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14103
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22221
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
7245
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
Karina老师
7929
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24372
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7632
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6309
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28764
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
7938
10683
数量可以小于1 查看全部回复
8649
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
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