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高老师
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
这个存在太多不确定因素,不好判断 查看全部回复
5094
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
8100
Annina老师
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5220
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
这个目前网上没有现成的,你需要的话,可以进炒股软件点F10进去,选部分同行业的毛利率,然后取个平均数,或者进巨潮网,查同行业上市公司的年报查到毛利率,同样选几个样本,取平均数 查看全部回复
12105
哈哈老师
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
如果量大可以 查看全部回复
5751
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:营业外支出 dai:库存商品(成本价) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3762
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
是的 查看全部回复
4752
郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
7884
行业的成本/收入 查看全部回复
不可以呢 查看全部回复
5778
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
记入到管理费用就行 查看全部回复
4761
高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
5670
销售药品13% 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
2%左右 查看全部回复
6921
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5085
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
不需要 查看全部回复
4518
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
本来就是要这样处理。 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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你交的什么保险是从社保局买的那个吗?还是商业保险 查看全部回复
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计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8568
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6327
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7587
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
长期待摊费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5076
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
这个需要综合分析的 查看全部回复
4338
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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