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Annina老师
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
哈哈老师
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8478
你好 查看全部回复
7335
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
归老师
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
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您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好如果公司还没有买社保那就填0 查看全部回复
10026
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14382
是的 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9144
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6291
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8091
你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
6759
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6606
申报工资,不扣社保 查看全部回复
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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您好,您说的中间的一部分是指哪部分? 查看全部回复
6615
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
这个应该是自然人的社保,应该是法人的社保 查看全部回复
6480
您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6840
能发图看一下吗? 查看全部回复
23382
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8361
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7722
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8631
不能入账 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10962
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8532
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
7308
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9027
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7326
你好,可以。 查看全部回复
9477
能具体介绍一下收购的情况吗 查看全部回复
6327
归朝杰
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
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您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7677
木子
自己带身份证去社保局 查看全部回复
6426
您是在哪个地区? 查看全部回复
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是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7956
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9693
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6345
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8109
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
华
你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
8469
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6165
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8919
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9378
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9369
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8505
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10395
税务师晓雨
亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
18279
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8199
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9729
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
11835
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11574
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
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