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夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3957
大宁老师
建议按照科目余额表或资产负债表上的数来,最好不要随便编 查看全部回复
3620
张老师
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3943
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5606
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
4015
xinyue
1、分析应收账款与营业收入增长幅度是否匹配。2、分析应收账款是否可以全额收回。3、收集同类企业应收账款周转率,与自己公司对比。4、分析应收账款的客户类型。 查看全部回复
4280
安叔老师
当月一般计算当月的 查看全部回复
3539
莹老师
能否详细描述一下问题 查看全部回复
3870
代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
4779
针对理论题目的与实操不一致,建议好好学习理论知识,敬请谅解 查看全部回复
5408
高老师
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3649
先找出来哪里的金额不一致 查看全部回复
3675
筱粒老师
现金流量表中的现金及现金等价物是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。具体包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款等 查看全部回复
5030
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
本期资产负债表“未分配利润” – 上期“未分配利润” = 本期利润表“净利润 查看全部回复
3253
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
3172
venus老师
直接让u8客服设置 查看全部回复
4784
揭老师
对的 这样做没错 但是留抵的话 我一般结转到转出未交增值税的借方。没必要转到未交增值税 查看全部回复
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预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
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预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
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比如呢 查看全部回复
10871
哈哈老师
资产负债表不平,说明你的账没做对检查一下吧 查看全部回复
3915
应交税费与税金及附加关系是计提税费的时候,借记税金及附加,dai记应交税费。两者是对应科目。缴纳税费的时候,借记应交税费,dai记银行存款。报表中应交税费反映的是当期已计提未缴纳的税额,税金及附加反映的是当期计提的税额。 查看全部回复
4716
资产负债表有累计折旧这个栏次的 查看全部回复
4637
长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
3153
一般利润表记载费用和收入 查看全部回复
3224
清岚
您是说资产负债表都列报哪些会计科目吗? 查看全部回复
3496
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
3282
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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结转增值税有几种方式,不同方式不同结果,所以有可能有余额也有可能你没有余额 查看全部回复
3891
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4273
张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
5182
划红线处填写余额 查看全部回复
3594
小福老师
期初未分配利润+利润表中本年净利润=期末未分配利润 查看全部回复
3964
您可以先看下核算系统里面有没有计提减值,如果计提了减值也会影响资产负债表存货项目的数据 查看全部回复
3822
对,需要计提 查看全部回复
3023
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
6821
银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4952
预付账款=预付账款借方数+应付账款借方数 查看全部回复
4164
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3584
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
3814
是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
6906
如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
3992
Icy 何
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4403
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3879
没有资产负债表和利润表吗? 查看全部回复
3018
Annina老师
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3813
一般财务软件中会自带格式的呀,请问你是哪里不会填? 查看全部回复
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有实际现金就出就要填,其他与经营有关的现金流出 查看全部回复
3504
会计中账面价值和账面余额的区别:账面净值=资产原价-累计折旧/累计摊销,账面价值=资产原价-累计折旧/累计摊销-资产减值准备,账面余额=资产原价。 查看全部回复
3311
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
冯冯
用不平的差额除2,看看是不是自己熟悉的数字 查看全部回复
4197
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
4936
净资产是所有者权益金额 查看全部回复
3052
是的 查看全部回复
3780
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3832
同学,你好是银行余额调节表么 查看全部回复
3138
您是不是还未还款? 查看全部回复
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4236
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
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您如果数据取数正确,经营活动产生的现金流量净额出现负数是正常的,说明您收回来的钱小于支出去的款。只要期末现金数与资产负债表的货币资金数一致,一般情况是没有问题的 查看全部回复
4345
看公司的利润表啊 查看全部回复
4425
您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
6006
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3919
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。 查看全部回复
2794
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3921
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4057
如果法人以个人名义投资与A公司没关系,A公司不做帐务处理 查看全部回复
3200
应该是数量,你看前面的计量单位是吨 查看全部回复
3185
资产负债表的期末数字是时点数,利润表的本年累计数是期间数 查看全部回复
3924
税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
4111
转让的股权是本公司的吗?还是投资的其他公司的股权? 查看全部回复
29953
Alice老师
您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
4118
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
3150
可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
3581
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5007
您方便发一下截图吗? 查看全部回复
3168
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4240
支付的其他与经营相关的支出 查看全部回复
5780
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
3864
电商企业正常做账,可以出具资产负债表等财务报表 查看全部回复
4174
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4370
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
不客气 查看全部回复
16017
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7825
如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
4155
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
3816
您可以先看应交增值税二级明细平吗?是不是您缴纳的和计提金额不一致 查看全部回复
4654
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4296
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