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Icy 何
可以到工商窗口办理线下的注销,但是一般都是在网站上做得。提示代码错误,建议检查一下代码 查看全部回复
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Annina老师
免费的财务软件柠檬云 查看全部回复
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安叔老师
ph后面错误代码是什么 查看全部回复
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系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
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一般是月报个税,季报所得税,增值税附加税,年报所得税 查看全部回复
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办税员,法人都可以 查看全部回复
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看下具体什么违法行为, 查看全部回复
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企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
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要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
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我的信息一用户管理里面删除 查看全部回复
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张老师
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
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Wdy
只需要核对第二个分录的其他应付款社保的各项余额,与社保系统应缴纳的各项社保金额是否一致 查看全部回复
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个税在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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章程是在工商管理的,不在税务 查看全部回复
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根据《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》的规定,因以下情况,境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)外汇资金,应向所在地主管国税机关进行税务备案: (一)境外机构或个人从境内获得的包括运输、旅游、通信、建筑安装及劳务承包、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、体育文化和娱乐服务、其他商业服务、政府服务等服务贸易收入; (二)境外个人在境内的工作报酬,境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费以及非资本转移的捐赠、赔偿、税收、偶然性所得等收益和经常转移收入; (三)境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。 查看全部回复
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问一下开票软件服务商 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
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个人只能按照劳务报酬缴纳个税,如果是个体这可以按经营所得缴纳个税 查看全部回复
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有社保U盾的,在人力资源官网-网上办税办理 查看全部回复
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张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
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高老师
可以 查看全部回复
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正常经营没有影响 查看全部回复
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涉及股权转让的要申报印花税 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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我要办税-综合信息报告-一照一码信息变更-股权变更 查看全部回复
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个税申报的数据只保存在申报的电脑上的,把原申报数据导出来后恢复到新电脑上即可 查看全部回复
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作废发票要收回原票的,可以把发票另外一联复印后盖发票专用章提供给对方入账即可 查看全部回复
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而已老师
公司总部的个税是根据人员工资来申报 查看全部回复
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做正常物料领用 查看全部回复
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看我要查询,进度查询,财务制度备案 查看全部回复
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为什么会有差异呢? 查看全部回复
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mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
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核定征收的话是的 查看全部回复
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归老师
你需要先找出来不一祥在呢?是稽查补交了,还是申报错误!然后才能改 查看全部回复
一、自然人代开普通发票 1、自然人在什么情况下,可向税务机关申请代开增值税普通发票? 答:发生增值税应税行为,需要开具发票时。 2、自然人申请代开增值税普通发票,应提交什么资料? 答:1.通过办税服务厅办理的,提交以下资料: (1)《代开增值税发票缴纳税款申报单》(3份); (2)身份证件原件及复印件,原件查验后退回,经过实名信息验证的,不再提供身份证件复印件。 2.通过电子税务局办理的,填写《代开增值税发票缴纳税款申报单》即可。 3、自然人申请代开增值税普通发票,非转让或出租不动产业务,一般应缴纳哪些税款? 答:自然人代开发票,非转让或出租不动产业务,一般应缴纳以下税款(不含免税项目): 1.增值税:征收率为3%,2020年3月1日至12月31日减按1%征收。 2.附加税费:城建税,市区的,增值税额的7%,县城(镇)的5%,不在市区、县城(镇)的1%;教育费附加,增值税额的3%;地方教育费附加:增值税额的2%。2019年1月1日至2021年12月31日,以上附加税费减半征收。 3.个人所得税:存在着较大的行业和地区差异。通常,对自然人从事经营所得,代开发票采取按照开票销售额的一定比率核定计算个人所得税;对自然人纳税人取得劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得申请代开发票的,税务机关以及接受税务机关委托代开发票的单位为其代开发票时,不再征收上述所得应缴纳的个人所得税,由扣缴义务人按照税法规定依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 需要注意的是,个人财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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有啥问题么 查看全部回复
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办税人员登自己的电子税务局绑定企业就可以 查看全部回复
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Amy老师
你好 查看全部回复
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微尘
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
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小月老师
可以代开呀 查看全部回复
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就在那里申报 查看全部回复
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有影响的 查看全部回复
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Karina老师
系统汇率设置 查看全部回复
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根据发票信息做帐 查看全部回复
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给公司打款 查看全部回复
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您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
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销售费用-业务招待费 查看全部回复
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*设计服务*广告制作 查看全部回复
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你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
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大宁老师
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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一般电子税务局里都有详细的说明的, 查看全部回复
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没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
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按照员工入职日期来填 查看全部回复
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需要完善什么信息呢 查看全部回复
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哈哈老师
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登录电子税务局,我要查询-纳税人信息-税费种认定信息 查看全部回复
5426
是的 查看全部回复
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应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
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一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
4803
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
大厅更正 查看全部回复
4421
是否查询期间没有选对,20年的企业所得税一般21年才申报的 查看全部回复
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登录开票系统 查看全部回复
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没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
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对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
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申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
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搜索进项税额勾选平台,插入税控盘 输入密码就可以登录 查看全部回复
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Summer
可以的,这个没有特别要求,全年一致即可。 查看全部回复
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借银行存款20000 dai预收账款10000应收账款10000 查看全部回复
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筱粒老师
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
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首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
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没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
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1.插入需要续费的电子钥匙,点击延期证书业务办理 2.填写对应企业信息,填写的资料必须真实有效,否则将影响延期业务正常办理 3.使用银联卡或支付宝进行在线支付 4.查收邮箱的订单号,并且用订单号查询业务办理进度 5.审核通过后点击查询延期证书业务办理情况输入订单号或者纳税人识别号查询并下载更新证书 6.1-3个工作日内会将用户办理业务时的发票以邮寄形式寄出。 查看全部回复
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预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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你要勾稽发票 查看全部回复
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有的,但是具体额度每个地区不同,可咨询当地税局 查看全部回复
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有个服务的栏次 查看全部回复
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重新采购入库 查看全部回复
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建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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清岚
您可以先看下核算系统里面有没有计提减值,如果计提了减值也会影响资产负债表存货项目的数据 查看全部回复
3831
您可以联系12366咨询 查看全部回复
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是的,需要申报的,不过需要和税务局确认一下看看残保金的申报期限是什么时候的。 查看全部回复
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车船税是每年都要交的,按年申报,分月缴纳 查看全部回复
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库存是当月收到的所有进项票 查看全部回复
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你这个退休人员的工资是指退休人员返聘的工资吗? 查看全部回复
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个税申报是上月实际发放的工资,比如现在是12月份,12月份进行个税申报,申报的的11月份实际发放的工资,不论公司11月份发放工资是10月份还是9月份,均是按照11月份实际发放工资来进行申报 查看全部回复
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加工承揽合同,是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作,并将工作成果交付定作方,定作方接受工作成果并支付约定报酬的协议,如加工、修理、印刷、定作、复制、勘察、设计、建筑、安装等 查看全部回复
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下载个税申报系统里面有注册 查看全部回复
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需要把原来的开票数据拷到新电脑里面,否则只点修复是不行的 查看全部回复
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先核定税种,核定后就有需申报税种及申报期限 查看全部回复
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系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
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如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
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不需要认证 查看全部回复
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