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patience
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
1747
王苗苗老师
分录是对的 查看全部回复
1689
杨老师
明细账汇总是要什么?是要总账吗? 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
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新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
2016
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2638
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
哈哈老师
没问题,可以这么操作 查看全部回复
1881
做营业外收入 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2386
提示参保单位编号和基本信息单位编号不一致 查看全部回复
1604
之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2073
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
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借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
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已经提足折旧的固定资产的改建支出计入长期待摊费用,按一定的期限摊销 查看全部回复
1899
李伟老师
你们之前的记账是营业外支出具体的业务是什么? 查看全部回复
1717
营业外支出属于损益类科目,原材料属于存货属于资产类科目 查看全部回复
1354
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1483
厚积薄发
制造费用 查看全部回复
2680
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
3032
安叔老师
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
2181
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1718
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1936
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2269
刘淑萍
1、甲乙丙三个人投资设立有限合伙企业,这个有限合伙还想控制4个公司,这4个公司的股东又是前面的甲乙,这样可以操2.想把钱集中在一个公司,涉不涉及到税务方面的风险。3如果可以这样操作,需不需要编制合并财务报表? 查看全部回复
1920
andy老师
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
4084
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2404
可以,母子公司都是独立法人,母公司和子公司的可以不一样 查看全部回复
3439
补提这几年的折旧 查看全部回复
2627
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2318
可以的 查看全部回复
1701
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2129
借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:原材料/周转材料/库存商品/生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
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待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2138
你好 查看全部回复
1916
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
2665
税务师晓雨
你好同学 这是领导在告诉你,去年12月有笔进项税额76841.25元需要转出,原因是他用到简易计税项目上,不得抵扣。 查看全部回复
2116
借:累计折旧(按已提的累计折旧) 固定资产减值准备(原已计提减值准备的) 固定资产清理(应按该项固定资产账面净额) dai:固定资产原值 2、处置报废取得收入(处置未产生收入不做): 借:库存现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费—简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费—应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费—应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形 查看全部回复
2538
可以 查看全部回复
2058
你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2069
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1551
你这个做法可以 查看全部回复
4622
是的 查看全部回复
4915
不是公司钱不够么 查看全部回复
2767
如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
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登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
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增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3202
把多计提的工资部分冲销掉 查看全部回复
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您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
2842
那款项还退回么 查看全部回复
2675
根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
3477
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1681
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2742
这个之前有单据嘛? 查看全部回复
1531
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
2270
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2893
建议报个实训课程,带实训系统,能上手操作的 查看全部回复
1874
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1352
你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
2182
2313
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
2285
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1323
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1795
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2202
租金是谁承担 查看全部回复
1595
甲乙之间没有真实的业务往来 查看全部回复
2267
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2451
你说的大于是指什么 查看全部回复
2592
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1642
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1806
就业务来说可以操作 查看全部回复
2272
1. 按照重量或体积比例分摊:按照原材料的重量或体积比例来分摊运费。 2. 按照货值比例分摊:按照原材料的货值比例来分摊运费。 查看全部回复
3723
(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
2089
没明白你的意思什么,没看到小数点 查看全部回复
3988
你好,图片能发清楚一点吗?点开看不清 查看全部回复
1783
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3465
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
1682
秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2226
无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2823
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2491
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2870
收到医疗保障中心退款首先要弄清楚退的什么款 查看全部回复
3051
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4164
这个操作是违法的,隐匿收入 查看全部回复
3499
可以开票 查看全部回复
1884
增加的7元,在缴纳的时候没有挂其他应收款,进了管理费用吗? 查看全部回复
2105
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2878
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2990
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
3157
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3656
对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
2218
只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异 查看全部回复
3463
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2812
提供维修服务消耗原材料时,借 主营业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2106
你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
2533
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4395
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2613
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