跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额#房地产#
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我原材料用数量金额式,暂估,已入库,未到票,比如这个月我入库了铝条-7A,5*8=40元,铝条-8A,6*8=48元。但是这个已入库发票未到,那就相当于我把明细录了一遍,贷暂估,到下个月发票回来了我又得冲红把铝条-7A,-40元,铝条8A,-48元,贷暂估,冲红以后再继续做一遍正常的铝条7A-35,8A-42,进项税11,贷预付账款,感觉这个明细我要做三遍???#工业制造#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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公司跨省变更了经营地址和名称,税号没有变,原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚,那么前后的账务怎么衔接呢?原公司对公账户基本户已经销户了,当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了,9月份代账公司做的原公司账,暂估30万万成本,所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税,那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下,如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#
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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#
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你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
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