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微尘
多扣费的后期还会退回来吗 查看全部回复
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大宁老师
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4968
刘老师
是你单位员工吗 查看全部回复
4288
绾绾
是一次性卖掉吗 查看全部回复
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借,固定资产 应交税费-增值税进项 dai,预付账款/应付账款 查看全部回复
3143
高老师
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3361
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
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购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
4647
小黑
管理费用开办费 查看全部回复
3681
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6984
tammy老师
不就入账管理费用-工费经费 查看全部回复
3632
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3960
谭老师
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
3126
Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
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先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
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上期留抵税额怎么做账?还是你收到增量留抵税额 查看全部回复
4022
Annina老师
是的,直接扣除 查看全部回复
3702
而已老师
1.捐赠的固定资产,先做固定资产清理2.再做捐赠支出,计入营业外支出、 查看全部回复
4140
不用处理 查看全部回复
3422
借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
3506
1030 查看全部回复
3337
嗯呐 查看全部回复
4448
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4521
营业外收入 查看全部回复
2737
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4693
可以,借销售费用 dai钱 查看全部回复
3424
可以 查看全部回复
3097
正常做 查看全部回复
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4418
借:应交税费 dai:银行存款 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借,应收账款 dai,其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 借,其他业务成本 dai,废品损失 借,废品损失 dai,生产成本-材料 生产成本-人工 生产成本-制造费用 查看全部回复
3406
做进项税额转出 查看全部回复
3688
借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3979
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4238
是的 查看全部回复
4190
Yan
往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
4138
运费是你们负责运还是第三方运 查看全部回复
4251
不需要 查看全部回复
3112
没有开票的话是的 查看全部回复
4253
用于干什么了 查看全部回复
4801
M老师
印花税和附加计入税金及附加科目 查看全部回复
3323
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
安叔老师
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
3066
张老师
这个节能设备最后归对方所有吗? 查看全部回复
3764
这个范围有点大,具体问题具体分析哦 查看全部回复
2920
橘子
非盈利机构的话,计入限定性收入和限定性支出即可 查看全部回复
3610
保本的理财收益需要交增值税 查看全部回复
3002
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4749
先做费用,等发票到了附在后面即可 查看全部回复
4644
Amy老师
借:其他应付款一金华,dai:银行存款。来发票时:借:管理费用一差旅费,dai:其他应付款一金华。 查看全部回复
2440
是为了投资收利息还是赚差价 查看全部回复
3617
小福老师
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活服务业纳税人加计当期可抵扣进项税额的10%抵扣应纳税额。 查看全部回复
5203
不对 查看全部回复
2586
如果金额不变的话,重新办理进仓出仓就可以了 查看全部回复
2759
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
莹老师
预提费用税务上不允许抵扣,借:递延所得税资产 dai:所得税费用。等实际支付党费时税务上允许抵扣做相反分录 查看全部回复
20205
清岚
借:交易性金融资产 投资收益(交易费用)dai银行存款等 查看全部回复
3378
不用做分录 查看全部回复
3160
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3100
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
易老师
销售费用推广费 查看全部回复
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借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
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借:管理费用等-单位社保,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬dai:其他应收款-个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
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买一送一,在增值税上是要视同销售,无论货物是自产的还是外购的。但如果在出售时将赠品单独作价,相应减少主产品的售价,并且反映在发票上。比如A商品售价100元,赠品B商品5元,开成A产品95元、B商品5元,并按此价做两种商品的销售处理,就不会造成多纳税了。 两种产品都入库,收入在两种产品之间分摊,结转成本时,两种产品都传成本。 买一送一的会计分录: 进货: 借:库存商品-A 库存商品-B 应交税金-应交增值税(进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:库存现金等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-A 库存商品-B 查看全部回复
3915
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3893
借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
4302
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5354
借应付职工薪酬公积金(单位部分)其他应收款(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3203
借银行存款58500,dai主营业务收入50000,应交税费-应交增值税(销项税)5800 查看全部回复
6752
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3197
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
你们公司是汽贸吗 查看全部回复
3685
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4407
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3175
具体是几月份 查看全部回复
3910
李伟老师
具体业务能描述下吗 查看全部回复
3208
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
4317
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6531
你们是什么行业呢 查看全部回复
9672
需要 查看全部回复
4273
做无票收入 查看全部回复
3905
张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
3355
二手房卖给对方了? 查看全部回复
2925
这个个税最终是谁出钱? 查看全部回复
7331
4039
汇算清缴的时候回填全年报表的,你可以在汇算清缴时申报调整后的报表 查看全部回复
3599
修复发票 查看全部回复
6577
对的 查看全部回复
3786
不是电子也不算家具,看是什么性质用途看怎么账务处理 查看全部回复
4578
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3871
这个是个人名义交的税,是公司这边交的吗? 查看全部回复
4181
筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
8268
货物入库的话,借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
2999
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
3127
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
做费用 查看全部回复
5828
借销售费用-招待费,dai银行存款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3069
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