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你好,老师。 1、10月份开始转为一般纳税人。服务类发票之前是1%,10月份是6%。 因为10月份开错了发票,把6%,开成1%。 2、10月份申报税额时,按正常6%税率已报税。 3、11月份收回错误1%发票,开具销项负数发票,重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢?#商业#
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请问这个会计分录怎样写呀:我这边是生产和卖整理框的,公司规定一个月内,框子破了,可以免费以旧换新,1个破框子免费换一个新框子,月初销售980个9800元,月底有10个破,公司拿回10个破的,从新给了10个新的客户#其他行业#
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老师,我想请问个问题,我们在9月份从超市采购了矿泉水,只有超市的销售小票,并没有增值税发票,于现在清帐查出来漏发票是不可以入帐的撒,那么我们本月去去超市补开发票了应该怎么处理账务呀?#建筑工程#
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我公司是负责钢筋粗加工的企业,从上级经销商采购不同规格的钢筋型号,然后根据工地要求加工成不同的形状,那我们做帐是应该采购进来进入“原材料”,加工好就销售变成库存商品,我们的期间费用只是人工成本,还有一点机器折旧,不知道期间费用怎么转到不同规格钢筋……结转成本这块不知道怎么搞#建筑工程#
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已成立半年的建筑公司是小规模,还没有业务没收入,之前一直是零申报。本月购买电脑对方开具的专票,现在没法抵扣,可以等到转为一般纳税人了再抵扣吗?还是现在先全部入成本,到时候转一般纳税人了再冲销重新入账抵扣?本月还可以零申报吧?#建筑工程#
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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?#其他行业#
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A公司为上市公司。有从事外贸进口进出口贸易和自营进出口贸易代理进出口转口贸易等等,但是在核算代理进出口转口贸易的时候,将从客户收取的全部款项和支出的全部款项包括。进出口商品的采购价款和相关税费分别按全额确认为收入和成本,但是公司代理的进出口商品价值没有计入资产负债表的存货项目。这么做是为什么?在财务报表上有什么体现?#商业#
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老师,小规模是年收入超过500万,就要去认定一般纳税人么,不是按年,是连续的12个月么超过这个金额,比如3月份到第二年2月份是400万,但是4月到第二年3月就超过500万了,这样就要去认定为一般纳税人么。#建筑工程#
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公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了 现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题.希望老师可以给个建议#商业#
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公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了#商业#
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老师好,我有个问题请教您一下:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进材料钢筋混凝土都有进项发票,是不是应该可以抵扣的,还有劳务费和水电工程的三包的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司直接开工程款发票给我们,这发票是不是不存在抵扣了呢?#其他行业#
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就比如我从a公司买了一个a产品,b公司买了一个b产品,然后把b产品寄给a公司要他们把ab产品组装成c产品,然后把c产品卖给客户,但是C公司是免费加工,不开加工发票,我公司经营要是贸易公司,我结转成本的时候怎么体现是加工过的呢#其他行业#
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老师,增值税一般纳税人,填报增值税申报表的时候,附表一填报已开票未开票数据时,已开票金额数据与申报表自动计算的金额有四舍五入的差一,无论怎么样修改,系统都提示填报比对不通过,怎么报#其他行业#
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进口供应链公司,客户委托我们报关,错误将港币报关成美金,多了很多增值税(没有关税),货全部给了客户,无库存。但是客户只愿意承担港币计算的税,且客户支付这个港币计算出的金额。剩下60W增值税可以抵扣吗?财务怎么财务?需要什么单据#运输业#
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老师,我想问下,我在只有几个人的公司当财务,因为上个财务要走,所以她把我教会就走,然后我现在是财务负责人,有没有什么交接的呢 工作内容的话就是核对销售单,做库存,交税和开增值税发票,就是想问问有没有什么风险,交接工作有没有什么文件要签,感觉好像没什么要签的,她说把我教会就走,有点担心会不会出问题#其他行业#
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产或委托加工的产品发放给员工 决定发放时: 借:生产成本、管理费用等 贷:应付职工薪酬——非货币性福利(产品的公允价值+相关税费) 实际发放时: 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (注意:如果是应税消费品,还可能涉及消费税) 同时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 我想知道,这三笔分录,算成本计算单的时候,要把她们加进去吗 #工业制造#
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我想问下连裤袜结转成本怎么算 他销售出去2条 一共63.16 借现金贷主营业务收入62.53 应交税金0.63 进货发票是借困存商品900贷挂其他应付款法人 算成本咋算 他进货有180条 我有发票麻烦帮我看看咋算的 老师 第一张图片是销售出去 第二张图片是购物发票#其他行业#
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