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andy老师
两个都可以 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
2645
云峰老师
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2118
甘老师
借:库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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patience
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
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代付的,后期会收回来么 查看全部回复
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按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
2219
小妮老师
你们在实现收入时 借:应收账款 -飞猪 dai:主营业务收入 查看全部回复
2481
高老师
收到货款没有钱吗? 查看全部回复
2361
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
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安叔老师
粘贴到哪里呢 查看全部回复
1646
发票收到没? 查看全部回复
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同学你好 作会计案例分析,离不开会计分录的 因为确认、计量和记录是会计的重要工作。 查看全部回复
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可以,计入营业外支出 查看全部回复
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成本是根据收入结转的 查看全部回复
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是政府专项债券么,借银行存款 dai专项应付款 查看全部回复
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是你们调整报表退税?还是国家政策退税? 查看全部回复
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后面附的有原始单据么 查看全部回复
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看报销单的话,一个是竹排费用,一个是油漆油刷费用。科目的话,要看这些采购物资的用途是什么 查看全部回复
2044
Annina老师
反结账回去凭证整理连号 查看全部回复
3755
tammy老师
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2404
wam
借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费一进项转出 借:营业外支出 其他应收款 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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点是 查看全部回复
2535
燕子老师
同学你好,只要取得合理的正规的票据就可以抵扣进项税 查看全部回复
2500
工资表、签字盖手印 查看全部回复
3089
颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
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借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
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结转损益凭证一般是最后的凭证号 查看全部回复
2309
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
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如果收到注册资金,是的 查看全部回复
2492
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
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放在今年做,分录跟平时计提和缴纳一样 查看全部回复
2750
借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
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执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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需要附入库单验收单等 查看全部回复
2254
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
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如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是忘记折旧还是还未达到可使用状态? 查看全部回复
2087
许老师
你好同学,我通过一道例题给你讲解吧 查看全部回复
1912
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5058
你们是收票方还是? 查看全部回复
1827
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
2807
结转成本借 主营业务成本 dai 工程施工 ,后面可以附工程进度表 和成本费用明细表 查看全部回复
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要根据合并时签订的协议或相关文件来确定 查看全部回复
2001
清岚
附加税计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 缴纳时:借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 dai:银行存款等 查看全部回复
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同学你好 借:银行存款6794 dai:应付职工薪酬6794 查看全部回复
1910
杨老师
其他货币资金 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
52343
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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是你私人的钱还是公司的钱? 查看全部回复
2516
同学你好,是工作中的吗 查看全部回复
4611
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2616
报废时: 借:固定基金 dai:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 dai:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 dai:现金 查看全部回复
2277
谭老师
专普还是普票? 查看全部回复
2963
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3083
可以 查看全部回复
2351
都是什么用途,个人使用么 查看全部回复
取得的发票是普通发票的话,是不需要做进项税的 查看全部回复
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需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
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你们是房地产开发公司还是? 查看全部回复
2060
借:银行存款 dai:长期股权投资 dai:投资收益 查看全部回复
2451
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2600
是分公司向总公司转款,缴纳社保么,分公司独立核算? 查看全部回复
2358
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
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购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2605
借:生产成本-甲产品350000 生产成本-乙产品235000 制造费用5000 管理费用2000 在建工程8000 dai:原材料600000 查看全部回复
2792
需要附的 查看全部回复
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会计科目可以备注美元账户,日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做。入账时,我国会计法规定,中国境内记账本位币为人民币.因此,收入了外币计入美元账户也要按人民币价值登记.汇率,如果合同有约定按合同约定的外汇汇率,如果合同没有规定的,按收到汇款当日央行公布的中间价作为汇率,换算成人民币金额进行登记. 查看全部回复
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茶几如果是客房使用,使用年限超过一年计入固定资产,如果金额很小可以直接计入成本 查看全部回复
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报经批准出售,转让固定资产 借 资产处置费用 固定资产累计折旧 dai固定资产 借 银行存款等(处置价款-处置费用) dai应缴财政款 查看全部回复
3136
填写完之后空白栏需要划斜杠 查看全部回复
1982
借:银行存款 dai:其他应收款 营业外收入 查看全部回复
4503
借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
3466
是公账支付的财务代理费么,计入管理费用-办公费 查看全部回复
2571
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2216
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2072
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1888
日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做 查看全部回复
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2209
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
2321
借:应付职工薪酬-社保269164.8 应付职工薪酬-公积金112152 其他应收款-养老74768 其他应收款-医疗18692 其他应收款-失业1869.2 其他应收款-公积金112152 dai:银行存款 588798 查看全部回复
1694
餐费、电费是你们补助给员工的? 查看全部回复
2029
数量是一致的 查看全部回复
1881
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2108
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3392
转帐凭证中"转"是"转帐"的简称.所谓"转帐"就是对一笔经济业务在非货币资金帐户(即除现金、银行存款等以外的其他帐户)中相互结转.会计 记账凭证是会计凭证中的一种(另一种是原始凭证),是记载会计分录、作为帐户登记依据的会计凭证. 转帐凭证,还有现金收款凭证、银行收款凭证、现金付款凭证和银行付款凭证,都属于会计凭证的分类.分类的依据是,是否涉及货币资金,涉及货币资金的是涉及现金还是银行存款,同时是涉及收款还是付款.所谓"现付"、"银付"则分别是"现金付款"和"银行付款"的简称. 查看全部回复
2499
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2978
企业收到政府搬迁补偿款时,其会计分录如下: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
2438
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5366
如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
2985
是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
2154
需要 查看全部回复
计入原材料,领用时转主营业务成本 查看全部回复
2411
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
2791
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3270
导出明细帐,与开具的发票一笔笔核对 查看全部回复
2832
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
2338
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3266
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