登录/注册
杨老师
管理费用-中介费 查看全部回复
1524
王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1312
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1692
patience
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
andy老师
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1327
是收到现金返利么 查看全部回复
1570
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1715
tammy老师
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
1429
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2022
金额不大的话不会的 查看全部回复
1879
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1664
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3259
今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
1254
是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
1719
隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2212
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1675
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
1189
你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1841
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1381
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
1555
燕子老师
借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
1209
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2076
计入管理费用 查看全部回复
987
李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
金额大么 查看全部回复
1564
是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
10850
计入原材料的成本 查看全部回复
1588
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1508
管理费用-其他 查看全部回复
2655
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
1775
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1765
安叔老师
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1443
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1697
第7行 查看全部回复
1020
不能再用了 查看全部回复
1720
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1499
公司是哪一方 查看全部回复
1701
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1703
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1332
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1373
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
都是公司员工么 查看全部回复
1714
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1389
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1706
其他现代服务 查看全部回复
1064
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1237
在电子税务局里 查看全部回复
1293
需要 查看全部回复
2038
秦枫老师
一般农民工专户是当地建设局要求指定的银行开立,如果当地没有要求,再那开的都行! 查看全部回复
1459
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1413
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1511
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
922
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2272
可以 查看全部回复
1657
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1820
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1661
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
管理费用-开办费 查看全部回复
1608
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1144
借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
1325
暂估总投资是什么 查看全部回复
1908
稍等 查看全部回复
4728
其他应付款 查看全部回复
1345
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1094
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1983
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2547
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1041
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1581
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1907
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1321
是的 查看全部回复
1334
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1780
按节前最后一个工作日 查看全部回复
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1596
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1492
资产少了 查看全部回复
1997
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4073
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1944
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1349
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2141
你们收到的发票 查看全部回复
1456
没有什么风险 查看全部回复
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1444
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1427
福利费 查看全部回复
1026
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载