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孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2825
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
4247
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2696
安叔老师
可以 查看全部回复
6145
2496
杨老师
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2388
wam
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2410
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
patience
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2122
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2582
您好,代缴的什么 查看全部回复
2243
王苗苗老师
不需要 查看全部回复
2934
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
3202
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
多计提了什么 查看全部回复
2747
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
不用动B的 查看全部回复
2101
你是借入方么 查看全部回复
2587
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
3481
合同上列明增值税了么 查看全部回复
2027
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
3017
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3839
可以的 查看全部回复
2481
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1676
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1807
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2530
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5953
3693
李伟老师
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
2932
是要补交税款么 查看全部回复
1712
借 其他费用 dai 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费,借 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费 dai 银行存款 查看全部回复
2980
秦枫老师
工会经费需要计提 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
3314
要计提的 查看全部回复
1566
清岚
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2362
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2185
甘老师
商品到货验收了吗 查看全部回复
2897
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3385
应该给你们开具发票 查看全部回复
2611
完整的分录是什么 查看全部回复
2263
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
1.暂估电费 借:管理费用/制造费用-电费 dai:应付账款-暂估 2.次月冲销 借:管理费用/制造费用-电费 负数 dai:应付账款-暂估 负数 3.收到发票 借:管理费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 查看全部回复
8933
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1547
附在12月 查看全部回复
1686
3023
一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
2060
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
印花税不用 查看全部回复
1462
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2137
以实际支付金额来开票 查看全部回复
2526
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2936
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2596
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
合同金额 查看全部回复
1611
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3966
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
2539
需要入库的,补一下入库单 借:工程物资 dai:应付账款 查看全部回复
1411
等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
2164
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
谭老师
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3253
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3022
办公用的吗? 查看全部回复
2697
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
继续适用减半政策的 查看全部回复
1927
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2204
合同单独列明的增值税,就不包括 查看全部回复
2310
不含税 查看全部回复
1779
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
颜老师
销售和采购合同都要申报印花税 查看全部回复
你是新收入准则吗? 查看全部回复
一次性支付,可以借预付账款,dai库存现金每月分摊借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
1470
需要的,你们这个属于买卖合同,没有签订合同也需要缴纳印花税 查看全部回复
2008
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
1958
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
1994
1850
采用方案一好一点 查看全部回复
2283
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3315
这应该是按照你们购进商品的成本缴纳印花税 查看全部回复
2269
你们是劳务外包公司,还是建筑公司 查看全部回复
2465
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1708
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2435
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
合同 查看全部回复
3763
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