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李可可
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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杨老师.
收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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wam
重开 查看全部回复
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借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
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摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
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意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
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您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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没有相关的推广而是无偿赠送,计入营业外支出 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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不用入账是什么意思? 查看全部回复
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燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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具体指什么税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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年金按每年流入1000000 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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木言
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
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账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
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第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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曹老师CPA
银行手续费是指什么? 是别不银行网银费这种吗? 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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投资收益 查看全部回复
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谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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李凤
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
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贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
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按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1354
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
你好同学,是的。 查看全部回复
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为什么打款出去 查看全部回复
1168
patience
是外账公司么 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
合同丶发票、银行回等 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
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无票收入要入账吗?要入账的 查看全部回复
1393
可以在当期补入账的 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
1363
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3779
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1875
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
生产成本加工费用 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
1599
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
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货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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公司送货单最好是要客户回签,这样可以避免一些风险,也可以证实交易的真实性,如果有回签的送货单最好附在凭证后面,这样也比较规范 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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2041
纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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是长期dai款还是短期借款 查看全部回复
1454
张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1467
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