老师,我单位属于事业单位用政府会计制度做账,上级单位做预算,我们只做财务会计部份,没有预算会计部份的情况下,这次购买固定资产,小轿车和商务车,单位先垫付,那么我应该借:预付账款 贷:银行存款 然后借:固定资产 贷:预付账款吗?如果上级回拨款下来要如何做分录?#其他行业#
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会计核算中心的查完账之后会把账还给原单位嘛,如果还的话交上去的材料会不会留备案,就像退款名单金额这些,他是就留个总数,还是明细也留,(例如总退款金额3万,明细某某人退款多少元,)凭证后面不是贴着明细吗,这个明细委里核算中心留底吗,还是只能3万总数。#其他行业#
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现在微信和支付宝支付方式很普遍,那么通过出纳个人微信代公司收的和支付的款项,可以记到公账上吗?如果可以会计应该以什么作为记账依据呢?如果这样代公司收支的业务不能直接记到公账上,那具备怎样的条件才能让微信和支付宝的收付记到公账上?#商业#
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一笔款项报销,领导已批准签字同意支付。但是货物出现质量问题,出纳就只支付了一部分。会计把未支付部分挂应付账款科目。现在货物已换,在支付该款项的时候领导在审批吗?还是可以直接支付不在审批?#出纳#
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老师,我是作为一个出纳,但是经理拿着个人户的资金,填单申请报销的时候,需要会计审核,但是今天经理已经拿个人户支付她那个单了,会计也刚好请假,我今天需要登记日记账吗,还是等会计审核完再登记#服务业#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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民办非企业单位(社会团体),注册资金为发起单位的捐赠。这个票据能申请开非税收据吗?问了财政,说社会团体的票据为单位带自己章的票据,财政不会盖章,因为不属于财政入账单位。这样的票据可以作为免税收入吗#其他行业#
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资本公积退还股东,作为股东单位怎么记账。A公司向B公司投资1000万元购买价值400万元20%股份,剩余600万元B公司入为资本公积。现B公司想要将600万元退回给A公司,双方该如何记账?#房地产#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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公司有一个员工给发错了工资,首先实际出纳先交个税,92.57这是三个人的个税,其中一个人个税8.59然后出纳发现这个员工工资发了5892.2其实是发错了工资,其中有一天请假333.33钱没扣出。随后当天出纳要员工转进来333.33,这部分属于要扣除的工资。随后发现,这个员工因为减少这333.33不用交8.59的个税了,因为自己失误原因,出纳决定吧这个8.59赔给员工,转入给公司,以公司名义退还这8.59的个税。我想问下这个分录要怎么写#出纳#
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24年1月公司支付了2024年全年60000元房租费用(含房租55800元,个税300元、房产税3000元,土地使用税800、增值税100元),其中已取得房租发票、个税、房产税、增值税完税凭证,土地使用税未取得完税凭证,仅在房租发票上列明税额,60000元房租费用已全额支付房东,2024年6月房东将上半年土地使用税完税凭证交给公司(金额400元)。会计在2024年1月支付费用60000元时全额计入待摊费用,并每月进行了摊销,现在6月收到400元完税凭证,预计24年12月会再收到一份400元完税凭证,请问该如何调整记账凭证。#出纳#
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2022年公司成立,之前会计,把500万注册资本做进银行存款,并且报了工商年报和税务,但实际上注册资本没有实缴,银行没有打500万的注册资金。期间只要有资金流水就有银行存款,银行账务也很乱。这种情况应该怎么办。#工业制造#
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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了, 我们公司是外包会计,当时也不懂公司需要要固定资产,申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的,如果不申请高企的话,会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的,现在意思是之前的固定资产就不去调整了,好像也不太好调整,今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明,想问一下怎么写#出纳#
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老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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我想咨询一下大佬们,我刚刚接手三家公司,电子税务登记我为财务负责人和工商财务负责人不一致 ,我只是负责会计方面的事做账报税也是办税员,这样我会不会有风险,望各你位大佬帮忙解答一下?#建筑工程#
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我们单位和其他单位有业务合作,根据业务需要现在需要买一批设备供合作方使用,设备的所有权归我单位,这批设备我们账上是否要入低值易耗品?(单个设备金额不大)因为考虑到设备虽然所有权归我们,但设备要放到别的单位使用,后续基本无法进行盘点维护,而且实质上这批设备大概率也收不回来,所以能不能入待摊费用#服务业#
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老师,我们老板开了一家新公司,我是新公司的会计,新公司的报销是直接用公账转的。然后原公司的员工替新公司买东西要报销,老板说不是新公司的员工不能直接转账,然后要求把钱转到我账上,我再私下转给报销的员工。这种操作允许吗?会不会被坑进去啊?这种情况该怎么更合理的解决呢#出纳#
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无票收入的增值税纳税义务发生时间是怎么确定的?我公司主营房屋出租,其中有一项业务是我公司加价代收租户的电费,然后以正常价缴纳给北京市电力。我发现我以前的会计从2018年开始就没有将这部分电费收入计入收入交税,我现在想算一下滞纳金。#房地产#
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您好,截至2024年05月25日(发票下载时间) 含税销售收入571,021.76元,销售税额是73,746.14元 截止04月底账面留抵税额是0元 电子税务局查到目前可勾选的进项税额是61088.25元元(不含红冲发票0元)会计发的这个有没有包涵5月份别人开给我们的增票#房地产#
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我单位在银行激活开具银行承兑汇票业务,请问账务该怎么处理?1.一般户100万转入保证金账户,2.单位收到一张电子银承汇票,面值187462元。但只能入资产池9800元,因为对方在这个银行暂时额度用完了3.我公司就把这100万➕9800,开具了一张汇票1009800元#出纳#
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