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小规模企业,平时销售是水这类一买一卖的商品(分录为借:库存商品 贷:库存现金 结转成本为 借:主营业务成本 贷:库存商品),现在这月开了设计服务-活动策划费的专票,成本为32000,请问这个如何入账,成本分录如何写?活动策划费申报的印花税为购销合同吗?#商业#
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某个软件的尾款,3月份已付,当时也入账做了费用,由于上海疫情,发票在5月份才开出,6月才收到,之前的会计没有做进项税额,3月份是全额入了费用,现在收到专票,进项可以做在5月冲减相关费用吗,还有发票原件应该附在3月吗#餐饮酒店#
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【目的】练习固定资产及其折旧的核算。 【资料】甲公司为一般纳税人,2010年3月12日购入一台需要安装的设备: 1.增值税专用发票上注明价款46 800元,增值税款7 958元,发生运杂费10 335元,全部款项以银行存款支付。 2.在安装过程中,领用原材料2 340元,材料购进时增值税进项税额397.80元。 3.结算安装工人工资1 600元。 4.该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1 000元,预计使用5年。 【要求】计算该设备入账价值,并编制相关会计分录;分别采用平均法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额。 #商业#
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老师上个月公司有个京东快递 出纳那边付了 400元然后我做账时以为不开发票直接 借:销售费用 贷:库存现金了 然后这个月京东开了发票是专票回来发票金额1000元 其中600是去年时支付的 我该怎么做账呢 #工业制造#
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老师,我们与团购客户在2016年签订了合同,合同中他们要支付给我们保证金一万元,当时还开了发票,现在合同到期了要把钱退给他们,要把发票收回来吗?(对方不给发票,说已经入账了,不能退给我们)这个应该如何处理?#服务业#
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我想问问,我是人力资源公司,一般纳税人,我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包),对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票,并且要求按6%税率开出!他的要求我们能做到吗?因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保,我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#
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公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400贷302400 借在建工程302400贷预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急#工业制造#
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老师,金蝶里面做账,我可以把同一天支付的各项费用做到同一张凭证吗?后面附上所有的凭证,因为实在太多了,收款的同一天我也做到一起,搞活动两天收到的订金,入账时间差了一天,是不是也可以捏在一起做一个凭证,把表格附在后面?#商业#
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小规模纳税人,1月开具纸质专票,纸质的作废了,税控盘系统里个人失误忘记作废,当月未入账,3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗?#其他行业#
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老师,你好,我想请教个问题,我们公司支付给别家公司30W的加盟费,已开普票30W,作为无形资产入账,每月进行摊销,现在我们和对方公司商量好了,把30W的加盟费退给我们,这个我应该怎么处理呢?#其他行业#
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你好,请问,我们是一家刚成立的工业公司,目前在建厂房跟办公楼,请问,建造厂房跟办公楼这些的材料跟人工怎么入账,全都是外购,直接投入建房子。费用对公付,购买材料有收到对应的增值税专用发票。建造厂房的工人工资是外包的,由我们支付工资。非常感谢!#工业制造#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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公司购入一套人脸门禁系统,合同金额2万,发票不是一次性开的,预付6000,开了6000的票,验收合格支付12000,开了12000的票,现在质保满一年,刚支付1000,开了1000的票过来,请问这个1000的发票要怎么入账呢#工业制造#
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12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 贷:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?#初级#
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我司2021年中旬开业,2021年一整年无收入无开发票无销项,但是日常会支付一些费用收到专票,每个月在申报增值税的时候,会认证一小部分进项发票,并做对应的分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额。 贷:应交税费-待认证进项税额),年底了,现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额,需要做其他会计分录吗?还是等到次年有销项税额的时候再做处理?#高新企业#
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老师你好,21年12月分我们发生了一笔劳务费,当时款已经支付了,开具的是收据不是发票,后来因为金额较大收据就没入账,一直等发票,今天发票开回来了,但是开票日期已经是22年了,这样有影响吗?还可以入再21年的成本里吗?#出纳#
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