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李可可
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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杨老师.
房产税土地使用税缴纳义务人是房屋产权人和土地使用人 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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王苗苗老师
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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贍養老人一般是指自己的父母 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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燕子老师
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
1452
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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patience
你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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同学,出租人是根据规定申报缴纳税款的 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
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张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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可以开具有形设备租赁发票,涉及增值税 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
删除什么明细 查看全部回复
3174
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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要看是开什么内容了 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1075
是转让技术么 查看全部回复
1064
是长期外派么 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
1月份可以挂账 查看全部回复
个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
987
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
Leaf
3% 查看全部回复
2038
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2151
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1227
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
821
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2060
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1450
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