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哈哈老师
按照开票确认收入就行 查看全部回复
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小黑
你是清洁公司吗 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32317
Annina老师
附加税不变的 查看全部回复
5043
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7953
高老师
你好,可以 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7158
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
账号正在注销中
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
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您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8793
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
归老师
可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
6759
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
7551
是的 查看全部回复
5184
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9963
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
7263
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5877
1% 查看全部回复
5481
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
你申报表填的不对 查看全部回复
7497
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
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王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35325
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25686
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10368
Karina老师
13% 查看全部回复
9684
您好 查看全部回复
16290
andy老师
你好,可以。 查看全部回复
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在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
761
公司是一般纳税人么 查看全部回复
596
李可可
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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那月底时服务完成了么 查看全部回复
1127
账务处理对的 查看全部回复
392
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1401
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
747
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1384
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
549
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1291
知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
653
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
509
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1273
可以 查看全部回复
1139
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1085
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
538
吴萌老师
建筑安装服务不完全等同于劳务成本。劳务成本是建筑安装服务成本构成中的一个重要部分。 建筑安装服务既包含劳务方面的投入,比如工人进行安装施工的劳动付出,但同时也涉及到其他方面的成本,比如管理费用或运输费用等。所以,根据实际情况进行成本费用的划分。 查看全部回复
1602
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
639
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
663
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1297
安叔老师
1104
某某停车场 查看全部回复
1045
一般放在收入凭证后面 查看全部回复
1235
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1295
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