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Annina老师
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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哈哈老师
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10188
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
8775
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
个体,也有公司的 查看全部回复
15867
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
7101
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22230
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7902
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9468
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
7947
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
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今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
是定额发票吗? 查看全部回复
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你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22185
可以申请开票的 查看全部回复
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17955
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6534
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
10746
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7479
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11619
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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