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Annina老师
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6048
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7722
哈哈老师
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
5850
可以 查看全部回复
5733
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8901
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
当借款处理 查看全部回复
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8586
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6615
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6390
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6948
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
归老师
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
要 查看全部回复
9288
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
存在即合理 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6768
D股东 查看全部回复
8163
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7776
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6723
是对公微信支付吗 查看全部回复
12735
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26847
为何开会? 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
18927
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
要开 查看全部回复
冲减管理费 查看全部回复
12330
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
中介服务 查看全部回复
22815
? 查看全部回复
7308
您好 查看全部回复
6237
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
6282
可以签个委托付款协议 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11781
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13599
您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
7794
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
7056
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
需要 查看全部回复
9270
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
属于 查看全部回复
28710
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9792
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32400
个人代开发票 查看全部回复
6291
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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