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李可可
白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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王苗苗老师
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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杨老师.
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
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提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
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王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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比如前期的应收账款收回来了,或者有借款 查看全部回复
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报销 查看全部回复
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一件代发,客户确认收入后,借 库存商品 dai 应付账款等,确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1757
同学你好,分录如下 计提: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳: 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
1466
给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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101020202 查看全部回复
776
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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同学你好,首先要清楚各类账户的借dai方向,然后熟悉每类账户常用科目都有哪些,重要的是要分析每个业务实质,明确要用到哪些科目,可以多找些案例多练习写分录 查看全部回复
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需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
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是支付年费么 查看全部回复
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1353
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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交易额是销售总额,包括应收账款 应收账款是属于未收的销售款 查看全部回复
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是支出补贴还是收到补贴 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
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看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,毛利是收入减去成本 查看全部回复
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您好,能描述一下具体的业务么 查看全部回复
2792
不需要 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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你是长江联运公司是么? 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
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andy老师
借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 dai:应付账款56500 借:在建工程800 dai:库存现金800 借:固定资产50800 dai:在建工程50800 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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第3联是报销联 查看全部回复
1520
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
885
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
按实际的开具 查看全部回复
1498
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
1465
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
1626
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
需要有 查看全部回复
1176
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
李伟老师
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
1202
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1051
可以的 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
什么补贴 查看全部回复
1284
同学你好,收到dai款减息可以冲减财务费用哈 查看全部回复
992
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
639
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
Leaf
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
1541
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